審計(jì)人員審查某公司2007年賬務(wù)時(shí),發(fā)現(xiàn)7月份“應(yīng)付賬款———甲公司”明細(xì)賬中有一筆記錄的摘要含糊不清,且從未從甲公司采購任何貨物。審計(jì)人員調(diào)閱7月25日的52#記賬憑證, 其會(huì)計(jì)分錄為: 借:銀行存款526500 貸:應(yīng)付賬款526500 而記賬憑證中的附件是一張銀行解繳單及銷售發(fā)票記賬聯(lián),其中銷售金額為450000元,增值稅為76500元。 指出其中存在的問題,并提出改正意見。
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