A.制定內(nèi)部審計計劃,定期組織生產(chǎn)經(jīng)營審計、內(nèi)部控制專項審計和專項調(diào)查等
B.對企業(yè)董事、高級管理人員和下屬單位負(fù)責(zé)人的廉潔從業(yè)狀況、管理制度的落實情況、內(nèi)部控制的實際效果等進(jìn)行監(jiān)督檢查,并向董事會或經(jīng)理層提出管理建議
C.根據(jù)風(fēng)險評估效果,對企業(yè)認(rèn)定的重大風(fēng)險的管控情況及成效開展持續(xù)性的監(jiān)督
D.對審計中發(fā)現(xiàn)的違反國家法律法規(guī)和企業(yè)章程規(guī)定的事項提出審計建議,作出審計決定,并對審計建議和審計決定的落實情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督
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你可能感興趣的試題
A.董事會
B.經(jīng)理層
C.監(jiān)事會
D.審計委員會
A.重大缺陷
B.重要缺陷
C.一般缺陷
D.嚴(yán)重缺陷
A.合規(guī)目標(biāo)內(nèi)部控制的有效性
B.資產(chǎn)目標(biāo)內(nèi)部控制的有效性
C.報告目標(biāo)內(nèi)部控制的有效性
D.經(jīng)營目標(biāo)內(nèi)部控制的有效性
最新試題
內(nèi)部控制是一個完整的全過程控制體系,包括事前控制事中控制和事后控制,但不包括制度執(zhí)行與制度監(jiān)督評價。
安全管理的主要控制措施包括()
企業(yè)對于重大的業(yè)務(wù)和事項,應(yīng)當(dāng)實行“一支筆"審批制度。
信息系統(tǒng)內(nèi)部控制應(yīng)至少關(guān)注哪些風(fēng)險?
內(nèi)部控制制度僅能用來防控風(fēng)險。
財務(wù)報告內(nèi)部控制應(yīng)至少關(guān)注哪些風(fēng)險?
企業(yè)承擔(dān)社會責(zé)任,必然導(dǎo)致企業(yè)競爭力的削弱。
請簡要說明內(nèi)部控制評價的基本流程。
系統(tǒng)變更的關(guān)鍵風(fēng)險有()
內(nèi)部控制的現(xiàn)實價值主要包括()