單項(xiàng)選擇題某內(nèi)部審計(jì)師被授命對(duì)企業(yè)的治理過(guò)程進(jìn)行評(píng)估,根據(jù)《專業(yè)實(shí)務(wù)框架》,該內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)該應(yīng)用哪項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn):()

A.風(fēng)險(xiǎn)、控制活動(dòng)、戰(zhàn)略和法律
B.規(guī)定、章程、法律和制度
C.價(jià)值觀、目標(biāo)、法律和制度
D.戰(zhàn)略、政策、程序和業(yè)務(wù)操作


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1.單項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中應(yīng)該向高級(jí)管理層和審計(jì)委員披露的內(nèi)容的是:()

A.某內(nèi)部審計(jì)師在執(zhí)行內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)沒(méi)有完全遵守專業(yè)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)
B.某內(nèi)部審計(jì)師在得到首席審計(jì)執(zhí)行官的授權(quán)后沒(méi)有遵守職業(yè)道德規(guī)范
C.某內(nèi)部審計(jì)師在執(zhí)行審計(jì)活動(dòng)時(shí)認(rèn)為可以不遵守標(biāo)準(zhǔn)
D.某內(nèi)部審計(jì)師沒(méi)有遵守職業(yè)道德規(guī)范影響了內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的整體工作

2.單項(xiàng)選擇題某助理審計(jì)師從事內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)不久,在與業(yè)務(wù)客戶溝通時(shí)總是出現(xiàn)一些溝通問(wèn)題,為了改善這一情況,可以采取下列哪項(xiàng)措施:()

A.盡量讓該助理審計(jì)師不參與和業(yè)務(wù)客戶的溝通,而參加其他審計(jì)活動(dòng)
B.在溝通時(shí)讓一位資深內(nèi)部審計(jì)人員在旁邊指導(dǎo)
C.在平時(shí)給予該助理審計(jì)師指導(dǎo),增加溝通訓(xùn)練以提高交流技巧
D.請(qǐng)求業(yè)務(wù)客戶的諒解,舉行會(huì)議與業(yè)務(wù)客戶溝通

5.單項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中,關(guān)于公司業(yè)績(jī)考評(píng)體系和獎(jiǎng)勵(lì)政策的描述,正確的是:()

A.業(yè)績(jī)考評(píng)和獎(jiǎng)勵(lì)政策是組織控制環(huán)境的組成部分,應(yīng)該在完善內(nèi)部控制時(shí)予以考慮
B.業(yè)績(jī)考評(píng)體系不是組織控制系統(tǒng)的組成部分,不應(yīng)將其作為控制系統(tǒng)報(bào)告時(shí)予以考慮
C.對(duì)業(yè)績(jī)考評(píng)體系的審查應(yīng)該獨(dú)立于對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)政策的審計(jì)
D.業(yè)績(jī)考評(píng)和獎(jiǎng)勵(lì)政策是管理層監(jiān)督的內(nèi)容,內(nèi)部審計(jì)師不予以關(guān)注

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審計(jì)委員會(huì)的主席將一份對(duì)公司所處的行業(yè)有重大影響的問(wèn)題報(bào)告交給了首席審計(jì)執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計(jì)部門(mén)針對(duì)報(bào)告所列的問(wèn)題在公司范圍內(nèi)進(jìn)行審計(jì),并告知審計(jì)委員會(huì)主席該報(bào)告是否與公司有關(guān)。首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)()

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內(nèi)部審計(jì)師在承接設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)考評(píng)體系的咨詢工作時(shí),以下哪項(xiàng)活動(dòng)不能在該咨詢業(yè)務(wù)的過(guò)程中得到展開(kāi)()

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在審計(jì)財(cái)務(wù)合約時(shí),內(nèi)部審計(jì)人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計(jì)人員應(yīng)()

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為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計(jì)部門(mén)采取以下哪種行動(dòng)最為有效()Ⅰ.對(duì)企業(yè)內(nèi)部可能滋長(zhǎng)不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進(jìn)行檢查Ⅱ.對(duì)員工、供應(yīng)商和客戶開(kāi)展道德調(diào)查Ⅲ.評(píng)價(jià)員工對(duì)企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況

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為了提高運(yùn)營(yíng)的效率和正確性,某連鎖機(jī)構(gòu)決定在全國(guó)12個(gè)連鎖窗口實(shí)行自動(dòng)化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計(jì)師在審查該系統(tǒng)的有效性時(shí),應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注的是()

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以下哪項(xiàng)陳述精確描述了混合審查()

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在對(duì)應(yīng)用程序身份驗(yàn)證的例行程序進(jìn)行審計(jì)時(shí),審計(jì)師確定,用以訪問(wèn)某數(shù)據(jù)庫(kù)的用戶身份(ID)和密碼的組合儲(chǔ)存在源代碼中,而且該組合被用來(lái)驗(yàn)證該數(shù)據(jù)庫(kù)的所有用戶。審計(jì)師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因?yàn)椋ǎ?/p>

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某內(nèi)部審計(jì)師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識(shí),則該內(nèi)部審計(jì)員可以()

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在以下管理層的要求中,哪項(xiàng)在正常審計(jì)范圍內(nèi)()

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根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)于會(huì)計(jì)和審計(jì)事項(xiàng)的申訴的接受、保管和處理的是()

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