單項選擇題外部審計師對公司進行審計后,公司的管理層和董事會應(yīng)該負責(zé)對外部審計的審計發(fā)現(xiàn)和審計建議后續(xù)跟蹤檢查,如果內(nèi)部審計師在這其中也扮演了一定的角色,那么該內(nèi)部審計師的職責(zé)可能是:()

A.聽從管理層建議對外部審計師的審計過程進行觀察,并合理引導(dǎo)外部審計師
B.幫助建立一種檢查管理層的跟蹤檢查措施是否有效的監(jiān)督機制
C.內(nèi)部審計師不應(yīng)該扮演任何角色以免破壞獨立性
D.幫助管理層建立和實施跟蹤檢查程序


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1.單項選擇題下列關(guān)于《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務(wù)框架》的主要目的,說法正確的是:()

A.增強內(nèi)部審計師的專業(yè)水平和技能
B.明確內(nèi)部審計師的獨立位置和職責(zé)
C.為評價內(nèi)部審計績效和質(zhì)量建立基礎(chǔ)
D.強制性的規(guī)定內(nèi)部審計活動一般步驟

2.單項選擇題下列職責(zé)中,屬于內(nèi)部審計委員會的審批職責(zé)的是:()

A.內(nèi)部審計部門人員的職位變更
B.內(nèi)部審計報告的簽發(fā)
C.首席審計執(zhí)行官的任命
D.審計工作范圍的確定

4.單項選擇題某內(nèi)部審計師在審計中發(fā)現(xiàn)銷售部經(jīng)理生活作風(fēng)不良,因為該次審計馬上就要結(jié)束了,而且這次審計是針對公司業(yè)務(wù)流程的有效性。所以內(nèi)部審計師決定告知審計委員會但是不再進行進一步的審計,審計師的行為可能:()

A.是錯誤的,因為在發(fā)現(xiàn)舞弊征兆時應(yīng)該進行進一步的審計
B.是錯誤的,因為內(nèi)部審計師忽略了潛在的控制薄弱
C.是合理的,該經(jīng)理的作風(fēng)不良不必然導(dǎo)致舞弊,且不影響這次審計
D.是合理的,因為該內(nèi)部審計師不應(yīng)該關(guān)注審計過程中可能存在的舞弊

5.單項選擇題內(nèi)部審計師在參與公司活動時可以扮演各種角色,下列那個角色會損害內(nèi)部審計師的獨立性:()

A.公司風(fēng)險管理的咨詢者
B.內(nèi)部審計活動的參與者
C.作為道德規(guī)范的倡導(dǎo)者
D.系統(tǒng)開發(fā)團隊的編寫者

最新試題

以下哪項陳述精確描述了混合審查()

題型:單項選擇題

應(yīng)該認識到營銷內(nèi)部審計最重要的宣傳活動應(yīng)貫穿于內(nèi)部審計師與客戶的所有交往中,每名審計師應(yīng)在心中牢記宣傳審計活動,以下哪項列示了宣傳手冊的特點()

題型:單項選擇題

以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制

題型:單項選擇題

根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負責(zé)實施對于會計和審計事項的申訴的接受、保管和處理的是()

題型:單項選擇題

某組織內(nèi)部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準的情況下應(yīng)該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準的審計計劃應(yīng)對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計師參與某領(lǐng)域的確認業(yè)務(wù),該審計師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動

題型:單項選擇題

某審計師在對鋼鐵企業(yè)開展財務(wù)審計時,發(fā)現(xiàn)公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設(shè)有環(huán)境安全部門,而且本次的審計范圍不包括環(huán)境問題。對此內(nèi)部審計師最恰當?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>

題型:單項選擇題

由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項措施()

題型:單項選擇題

由于內(nèi)部審計在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計服務(wù)提供商的服務(wù)以作為對內(nèi)部審計人員的補充,CAE在判斷外包審計服務(wù)提供商是否具有執(zhí)行審計業(yè)務(wù)所需的知識、技能及其他能力時,需要考慮以下哪項()

題型:單項選擇題

在審計財務(wù)合約時,內(nèi)部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應(yīng)()

題型:單項選擇題

某內(nèi)部審計師根據(jù)業(yè)務(wù)銷售額的變動發(fā)現(xiàn),銷售部門經(jīng)理為了多賺取獎金,可能通過裝運劣質(zhì)商品來虛增銷售額。并且內(nèi)部審計師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒有得到全面修復(fù)又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()

題型:單項選擇題