單項選擇題終端用戶可能通過修改標準程序以獲取原本無法直接獲取的財務和經營數據的子集,與此相關的最大風險是:()

A.所獲取的數據可能不完整或缺乏時效性。
B.數據定義可能過時。
C.主機數據可能被終端用戶的更新活動所破壞。
D.重復下載可能會耗盡終端用戶微機的存儲容量。


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1.單項選擇題應該包含在內部審計部門章程中的一項權力要素是:()

A.確認審計部門必須審查的經營部門。
B.確認應向審計委員會進行披露的類別。
C.接觸與審計績效相關的記錄、人員和實物資產。
D.接觸外部審計師的工作底稿。

2.單項選擇題下列不屬于內部審計師防止舞弊的責任的是:()

A.確定組織環(huán)境是否有利于增強控制意識。
B.保證防止舞弊的發(fā)生。
C.了解可能發(fā)生舞弊的活動。
D.評估管理層為防止舞弊而采取措施的有效性。

3.單項選擇題根據《標準》規(guī)定,內部審計師有責任協助發(fā)現舞弊,下列哪項最好地描述了內部審計師應如何履行這種職責?()

A.在對可能的舞弊進行調查時與安全人員和法律執(zhí)行機構配合。
B.每次審計中都對舞弊進行測試并盡可能進行追查。
C.協助設計控制系統(tǒng)以防止舞弊。
D.評價控制系統(tǒng)在防止?jié)撛陲L險暴露方面的充分性和有效性。

4.單項選擇題為了掩飾盜竊資產,最可能使用的虛假分錄是:()

A.借記費用,貸記資產。
B.借記該資產,貸記其他資產。
C.借記收入,貸記資產。
D.借記其他資產,貸記該資產。

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審計人員往往對首席審計執(zhí)行官計劃進行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()

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