單項(xiàng)選擇題為減少與實(shí)物資產(chǎn)相關(guān)的潛在財(cái)務(wù)損失,資產(chǎn)應(yīng)該按照一個(gè)數(shù)額來(lái)買保險(xiǎn),這個(gè)數(shù)額是:()

A.由定期評(píng)估支持確定
B.由董事會(huì)決定
C.根據(jù)經(jīng)濟(jì)指數(shù),例如消費(fèi)價(jià)格指數(shù)自動(dòng)調(diào)整
D.等于單個(gè)資產(chǎn)的賬面價(jià)值


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1.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)師可以在協(xié)助某個(gè)組織或某個(gè)公司建立風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程的初始階段發(fā)揮更加能動(dòng)的作用。然而,如果這種協(xié)助超出了內(nèi)部審計(jì)師正常的保證和咨詢活動(dòng)范圍,其獨(dú)立性可能受到損害。以下哪項(xiàng)可能損害參與風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程的初始建立階段的內(nèi)部審計(jì)師的獨(dú)立性?()

A.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程進(jìn)行評(píng)估和編制報(bào)告
B.管理已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)
C.評(píng)價(jià)管理層的風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程的充分性和有效性
D.對(duì)管理層實(shí)施控制咨詢,幫助應(yīng)對(duì)已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)

2.單項(xiàng)選擇題某公司最近將采購(gòu)循環(huán)由手工處理轉(zhuǎn)變?yōu)橛寐?lián)機(jī)電腦系統(tǒng)處理。以下哪項(xiàng)是與這種向新型電腦自動(dòng)系統(tǒng)轉(zhuǎn)化相關(guān)的結(jié)果?()

A.處理錯(cuò)誤會(huì)增加
B.公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)將減少
C.處理時(shí)間增加
D.傳統(tǒng)的職責(zé)分離會(huì)減少

3.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)專業(yè)界使用的標(biāo)準(zhǔn),不包括以下哪項(xiàng)內(nèi)容?()

A.用于評(píng)估和衡量?jī)?nèi)部審計(jì)部門運(yùn)行情況的標(biāo)準(zhǔn)
B.內(nèi)部審計(jì)師最低限度的道德行為標(biāo)準(zhǔn)
C.旨在說(shuō)明內(nèi)部審計(jì)應(yīng)當(dāng)怎樣實(shí)施的陳述
D.適用于各種內(nèi)部審計(jì)部門的標(biāo)準(zhǔn)

4.單項(xiàng)選擇題針對(duì)組織的外部風(fēng)險(xiǎn),以下哪項(xiàng)屬于內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的職責(zé)?()

A.管理組織外部風(fēng)險(xiǎn)。
B.控制組織外部風(fēng)險(xiǎn)。
C.評(píng)估組織外部風(fēng)險(xiǎn)。
D.消除組織外部風(fēng)險(xiǎn)。

5.單項(xiàng)選擇題《職業(yè)道德規(guī)范》中的行為規(guī)則:()

A.為內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)提供了基本標(biāo)準(zhǔn)。
B.是幫助內(nèi)部審計(jì)師開(kāi)展審計(jì)工作的指南。
C.是在任何情形下均必須遵循的規(guī)則。
D.有助于總體上理解內(nèi)部審計(jì)責(zé)任。

最新試題

在審查企業(yè)流程過(guò)程中,內(nèi)部審計(jì)師可以()

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作為年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的一部分,國(guó)家培訓(xùn)公司的首席審計(jì)執(zhí)行官與董事會(huì)主席和幾個(gè)高層管理人員見(jiàn)面以了解他們對(duì)近期和遠(yuǎn)期組織目標(biāo)、已確定的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的觀點(diǎn)。在準(zhǔn)備會(huì)面的時(shí)候,首席審計(jì)執(zhí)行官會(huì)發(fā)現(xiàn)哪項(xiàng)行動(dòng)有用()

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在對(duì)應(yīng)用程序身份驗(yàn)證的例行程序進(jìn)行審計(jì)時(shí),審計(jì)師確定,用以訪問(wèn)某數(shù)據(jù)庫(kù)的用戶身份(ID)和密碼的組合儲(chǔ)存在源代碼中,而且該組合被用來(lái)驗(yàn)證該數(shù)據(jù)庫(kù)的所有用戶。審計(jì)師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因?yàn)椋ǎ?/p>

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某內(nèi)部審計(jì)師在對(duì)組織的內(nèi)部控制進(jìn)行初步調(diào)查分析時(shí)估計(jì)內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計(jì)師接下來(lái)應(yīng)該()

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某組織內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的首席審計(jì)執(zhí)行官在沒(méi)有高級(jí)管理層特定批準(zhǔn)的情況下應(yīng)該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準(zhǔn)的審計(jì)計(jì)劃應(yīng)對(duì)范圍限制Ⅱ.實(shí)施審計(jì)計(jì)劃,包括咨詢審計(jì)Ⅲ.與董事會(huì)會(huì)面,沒(méi)有高級(jí)管理層在場(chǎng)Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計(jì)師參與某領(lǐng)域的確認(rèn)業(yè)務(wù),該審計(jì)師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動(dòng)

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要處理項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中遇到的舞弊風(fēng)險(xiǎn),以下哪項(xiàng)陳述最恰當(dāng)?shù)卣f(shuō)明了審計(jì)人員應(yīng)具備的能力()

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