單項選擇題下列哪項例證了內(nèi)部控制的固有局限性?()

A.會計主管同時操作和記錄現(xiàn)金存款
B.保安允許倉庫保管員在沒有得到授權(quán)的情況下將公司資產(chǎn)搬出倉庫
C.公司賒銷商品卻沒有適當?shù)男庞门鷾?br /> D.公司指派一名不認識字的員工保管磁帶庫和運行手冊


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1.單項選擇題評估組織外部審計師的獨立性應:()

A.只有在外部審計師被指派時進行
B.不包括由內(nèi)部審計部門參與的任何活動
C.只有在外部審計師被指派時才包括內(nèi)部審計活動
D.在指派時包括內(nèi)部審計部門,并且應該定期進行

2.單項選擇題以下關(guān)于公司治理的陳述,哪項是不正確的?()

A.公司控制機制包括內(nèi)部機制和外部機制。
B.管理層的薪酬方案是公司控制機制的組成部分。
C.因員工優(yōu)先認股權(quán)或員工股票紅利而導致的股東財富稀釋屬于會計問題,不屬于公司治理問題。
D.與董事會相比,公司的內(nèi)部審計師對公司治理要承擔更多的責任。

3.單項選擇題內(nèi)部審計師懷疑財務報表可能存在潛在的誤報情形,但缺乏可靠證據(jù)。內(nèi)部審計師采取以下哪項行為將會違背應有的職業(yè)審慎原則?()

A.辨明錯誤可能存在的方式并將其列作審計調(diào)查的內(nèi)容
B.將這一疑點告知審計經(jīng)理并尋求如何開展審計的建議
C.不對可能的誤報進行測試,因為審計業(yè)務工作方案已通過審計管理層的批準
D.未經(jīng)業(yè)務客戶同意就擴大審計工作方案,以確定誤報發(fā)生的最可能情形

4.單項選擇題以下哪項屬于內(nèi)部審計部門質(zhì)量保證和改進程序,而不是作為首席審計執(zhí)行官的其他職責?()

A.首席審計執(zhí)行官向外部審計師提供信息和允許其接觸內(nèi)部審計的底稿,以便他們了解和確定依賴內(nèi)部審計工作的程度。
B.管理層批準闡明內(nèi)部審計活動宗旨、權(quán)力和職責的正式章程。
C.每年至少一次評價每一位內(nèi)部審計師的業(yè)績。
D.在每項審計業(yè)務的整個過程中,實施對內(nèi)部審計師工作的監(jiān)督。

5.單項選擇題以下哪項內(nèi)容以最佳方式描述了內(nèi)部審計部門在支持董事會開展企業(yè)風險評估方面所發(fā)揮的作用?()

A.確保企業(yè)已建立并運行健全的風險管理程序。
B.監(jiān)督公司的風險管理程序,確定這些程序是否充分有效。
C.檢查、評估、報告風險管理程序的充分性和有效性,并提出相關(guān)改進建議。
D.落實風險管理方法和控制措施,以規(guī)避所確認的風險。

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審計人員往往對首席審計執(zhí)行官計劃進行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()

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某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應該()

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某內(nèi)部審計師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識,則該內(nèi)部審計員可以()

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根據(jù)《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務框架》,以下哪項活動不能由內(nèi)部審計師開展()

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