A.由于使用購入的盜版軟件而侵犯版權(quán)。
B.未經(jīng)授權(quán)訪問數(shù)據(jù)。
C.由于不充分的數(shù)據(jù)保存政策而導致可利用數(shù)據(jù)的缺乏。
D.以上三項都是。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.作業(yè)和成本驅(qū)動程序。
B.信息處理程序。
C.當前的產(chǎn)品成本構(gòu)成。
D.風險管理流程。
A.內(nèi)部審計包括對資源使用的經(jīng)濟性和效率性的評估
B.內(nèi)部審計包括對政策、計劃、法律和規(guī)范遵循情況的評估
C.內(nèi)部審計已經(jīng)發(fā)展為資產(chǎn)的存在性的鑒證和對保護資產(chǎn)手段的審查
D.內(nèi)部審計已經(jīng)由嚴格的財務導向向經(jīng)營性導向發(fā)展
A.失業(yè)的威脅。
B.必須參加培訓班。
C.現(xiàn)存工作小組的分裂。
D.新的工序沒有事先討論而由上層管理人員強加給員工。
A.內(nèi)部審計程序與技術(shù)
B.會計原則與技術(shù)
C.管理原則
D.營銷技術(shù)
A.與員工溝通控制目標背后的原因
B.建立監(jiān)督崗位以監(jiān)督控制的使用
C.解雇運用變通的員工
D.宣告這些控制是強制性的
最新試題
某內(nèi)部審計師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識,則該內(nèi)部審計員可以()
內(nèi)部審計章程應該做到以下哪些方面()
某金融機構(gòu)的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準的50筆貸款業(yè)務審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()
在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內(nèi)容的決定要求審計師做出的判斷最多()
審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內(nèi)進行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關(guān)。首席審計執(zhí)行官應該如何應對()
由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應該采取以下哪項措施()
在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計師可以()
為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內(nèi)部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進行檢查Ⅱ.對員工、供應商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況
在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內(nèi)()
要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風險,以下哪項陳述最恰當?shù)卣f明了審計人員應具備的能力()