A.審計業(yè)務客戶根據(jù)以往審計建議采取的整改措施和落實行動。
B.改進建議。
C.內(nèi)部審計業(yè)務目標。
D.關于內(nèi)部審計人員業(yè)績評價的信息。
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A.判斷該過程是否得到高級管理層的支持。
B.建議該過程應考慮的因素。
C.為新系統(tǒng)制訂審計計劃。
D.指導該系統(tǒng)過程的執(zhí)行。
A.在應付賬款管理者請病假時代替他的位置
B.確定各種投資方式的贏利能力并選取最優(yōu)的一個
C.作為評估小組的成員,檢查供應商會計軟件的內(nèi)部控制并根據(jù)風險因素的不利影響劃分等級
D.從會計部門調(diào)出后不久參加對該部門的審計
A.并不具備客觀性,因為它最近剛從物資部調(diào)到內(nèi)部審計部門。
B.在公司內(nèi)部并不具備獨立地位,因為它最近剛從物資部調(diào)到內(nèi)部審計部門。
C.保持了獨立的思想態(tài)度,從而具備了客觀性。
D.已將專業(yè)判斷放到第二位,因此損害了客觀性。
A.內(nèi)部審計活動的設立要記錄在公司的規(guī)章制度中
B.A國對內(nèi)部審計的法定要求
C.首席審計官要向?qū)徲嬑瘑T會報告工作
D.首席審計官必須是注冊內(nèi)部審計師
A.長期日程安排表
B.審計方案
C.審計部門的預算
D.內(nèi)部審計章程
最新試題
由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應該采取以下哪項措施()
根據(jù)《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務框架》,以下哪項活動不能由內(nèi)部審計師開展()
某大型投資組織聘用了一位首席風險官(CRO),負責組織風險管理流程。以下哪些人應該對審計計劃中用到的風險進行優(yōu)先排序()
某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應該()
在關于健康和安全政策的審計業(yè)務中,內(nèi)部審計師認為員工受傷率過高的問題涉及管理目標,并建議采取同時符合原目標和職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)的要求的替代政策??蛻粽J為實施該建議成本太高,認為內(nèi)審師的替代措施不足。下面哪項是內(nèi)部審計師最好的做法()
以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制
由于內(nèi)部審計在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計服務提供商的服務以作為對內(nèi)部審計人員的補充,CAE在判斷外包審計服務提供商是否具有執(zhí)行審計業(yè)務所需的知識、技能及其他能力時,需要考慮以下哪項()
某金融機構的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準的50筆貸款業(yè)務審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()
要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風險,以下哪項陳述最恰當?shù)卣f明了審計人員應具備的能力()
內(nèi)部審計師在承接設計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務的過程中得到展開()