單項選擇題

與保護(hù)隱私管理有關(guān)的控制措施存在缺陷,造成這種情況的一大原因是沒有遵守以下哪項內(nèi)容:()
Ⅰ.公司的內(nèi)部隱私政策。
Ⅱ.財務(wù)會計準(zhǔn)則。
Ⅲ.有關(guān)隱私的法律和法規(guī)。
Ⅳ.標(biāo)準(zhǔn)。

A.只有Ⅰ和Ⅲ是對的。
B.只有Ⅱ和Ⅳ是對的。
C.只有Ⅱ,Ⅲ和Ⅳ是對的。
D.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ和Ⅳ都對。


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1.單項選擇題以下哪組人員負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督風(fēng)險管理和控制程序的建立、管理和評估?()

A.運營經(jīng)理
B.內(nèi)部審計師
C.外部審計師
D.高級管理人員

2.單項選擇題為了避免高級管理層與審計委員會之間的明顯沖突,首席審計官應(yīng)當(dāng):()

A.向高級管理層和審計委員會溝通所有的業(yè)務(wù)結(jié)果
B.通過組織地位加強內(nèi)部審計活動的獨立性
C.先與審計委員會討論所有的報告,再與高級管理層討論
D.要求董事會批準(zhǔn)內(nèi)部審計活動與審計委員會關(guān)系的政策

3.單項選擇題哪種類型的證據(jù)在評價應(yīng)收賬款回收的可能性時最可信?()

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5.單項選擇題對組織行為規(guī)范的審核表明,該規(guī)范旨在提高職員的道德水平,且組織員工非常熟悉這些規(guī)定。然而仍有某些員工不遵守該規(guī)范。為提高效果,行為規(guī)范應(yīng)當(dāng)包括:()

A.所有員工必須定期復(fù)習(xí)和學(xué)習(xí)行為規(guī)范。
B.鼓勵員工參與行為規(guī)范的制定。
C.行為規(guī)范的內(nèi)容和目的公開化。
D.對于違規(guī)事件規(guī)定懲戒條款。

最新試題

在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計師可以()

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