A.可能損害審計獨(dú)立性的情形及采取的措施
B.所聘請外部人員的相關(guān)情況
C.征求被審計對象或者相關(guān)單位及人員意見的情況、被審計對象或者相關(guān)單位及人員反饋的意見及審計組的采納情況
D.審計人員未能遵守本準(zhǔn)則規(guī)定的約束性條款及其原因
E.其他重要管理事項
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.予以認(rèn)可
B.責(zé)成采取進(jìn)一步審計措施,獲取適當(dāng)、充分的審計證據(jù)
C.糾正或者責(zé)成糾正不恰當(dāng)?shù)膶徲嫿Y(jié)論
D.予以否決
A.具體審計目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)
B.審計措施是否有效執(zhí)行
C.事實(shí)是否清楚
D.審計證據(jù)是否適當(dāng)、充分
E.得出的審計結(jié)論及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)是否適當(dāng)
F.其他有關(guān)重要事項
A.支持審計人員編制審計實(shí)施方案和審計報告
B.證明審計人員遵循相關(guān)法律法規(guī)和本準(zhǔn)則
C.便于對審計人員的工作實(shí)施指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查
D.對被審計單位存在重要問題可能性進(jìn)行評估
E.確定審計事項及其審計應(yīng)對措施
A.未參與該項業(yè)務(wù)的有經(jīng)驗(yàn)的其他審計人員
B.主審
C.審計組長
D.法制機(jī)構(gòu)審計理人員
A.審計事項由少量大額項目構(gòu)成的
B.審計事項可能存在重要問題,而選取其中部分項目進(jìn)行審查無法提供適當(dāng)、充分的審計證據(jù)的
C.對審計事項中的全部項目進(jìn)行審查符合成本效益原則的
D.內(nèi)部控制制度不健全
最新試題
審計機(jī)關(guān)在審計決定中應(yīng)當(dāng)告知提請裁決或者依法申請行政復(fù)議或者提起行政訴訟的途徑,但是可以不告知期限。
下列哪些選項是審計機(jī)關(guān)對審計業(yè)務(wù)的分級質(zhì)量控制環(huán)節(jié)()。
審計決定書的內(nèi)容主要包括()。
審計法規(guī)定對本級各部門(含直屬單位)和下級政府違反預(yù)算的行為或者其他違反國家規(guī)定的財政收支行為,審計機(jī)關(guān)、人民政府或者有關(guān)主管部門在法定職權(quán)范圍內(nèi),依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定,區(qū)別情況采取哪些處理措施?
審計組調(diào)整審計方案的哪些事項應(yīng)當(dāng)報經(jīng)審計機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)?
審計機(jī)關(guān)和審計人員開展下列工作,不適用國家審計準(zhǔn)則的規(guī)定()。
審計人員作出的記錄,應(yīng)當(dāng)使()能夠理解其執(zhí)行的審計措施、獲取的審計證據(jù)、作出的職業(yè)判斷和得出的審計結(jié)論。
審計組對審計發(fā)現(xiàn)的問題提出處理處罰意見時,應(yīng)當(dāng)關(guān)注因素有()。
地方各級黨委和政府主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的主要內(nèi)容是什么?
審計機(jī)關(guān)在審計中發(fā)現(xiàn)的下列事項,可以采用專題報告、審計信息等方式向本級政府、上一級審計機(jī)關(guān)報告()。