單項選擇題下列不屬于了解被審計單位的內(nèi)部控制的控制要素是()。
A.控制環(huán)境、風(fēng)險評估過程
B.信息系統(tǒng)和溝通
C.會計系統(tǒng)、控制程序
D.控制活動、對控制的監(jiān)督
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1.單項選擇題評價的控制風(fēng)險太低,將導(dǎo)致審計人員沒有執(zhí)行足夠的實質(zhì)性測試,從而導(dǎo)致設(shè)計()。
A.無效果
B.無效率
C.有效果但無效率
D.無效果和無效率
2.單項選擇題符合性測試應(yīng)盡可能安排在()進(jìn)行。
A.期中報表的前期
B.期中報表的后期
C.年末報表的前期
D.年末報表的后期
3.單項選擇題控制風(fēng)險的評價,是為了確定實質(zhì)性測試的()。
A.性質(zhì)、時間、范圍
B.時間、范圍、手段
C.性質(zhì)、方法、程序
D.性質(zhì)、范圍、程序
4.單項選擇題建立健全有效的內(nèi)部控制應(yīng)屬于()。
A.審計責(zé)任
B.會計責(zé)任
C.財政部門的責(zé)任
D.股東的責(zé)任
5.多項選擇題審計證據(jù)按外形特征可分為()。
A.書面證據(jù)
B.口頭證據(jù)
C.環(huán)境證據(jù)
D.實物證據(jù)
E.視聽證據(jù)
最新試題
審計職能包括()三個方面。
題型:多項選擇題
獨立性包括()
題型:多項選擇題
如果注冊會計師存在過失,可能承擔(dān)會計責(zé)任和審計責(zé)任。
題型:判斷題
審計項目組成員或其主要近親屬從銀行或類似金融機(jī)構(gòu)等審計客戶取得貸款,可能會對獨立性產(chǎn)生不利影響。
題型:判斷題
注冊會計師在沒有取得客戶同意的情況下,不能泄露任何客戶的涉密信息。
題型:判斷題
夸大宣傳提供的服務(wù)、擁有的資質(zhì)或獲得的經(jīng)驗,違背了()原則。
題型:單項選擇題
注冊會計師未能在約定的期限內(nèi)完成審計任務(wù)屬于過失。
題型:判斷題
注冊會計師根本未對存貨實施監(jiān)盤直接形成審計結(jié)論屬于()
題型:單項選擇題
注冊會計師執(zhí)行審計業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)遵守審計準(zhǔn)則。
題型:判斷題
現(xiàn)行審計是由()三大部分組成。
題型:多項選擇題