單項(xiàng)選擇題為了最小化采購部門的代理商為個人利益而濫用職權(quán),組織應(yīng)該:()

A.定期對采購代理商的分工進(jìn)行輪換。
B.需要內(nèi)部審計師確定經(jīng)由選擇的采購和應(yīng)付賬款。
C.指定所有采購的項(xiàng)目必須通過單位成本——價值分析。
D.指導(dǎo)采購部門按所支付的采購價保存記錄,并每6個月對其進(jìn)行審核。


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4.單項(xiàng)選擇題利息保險倍數(shù)主要說明公司的什么情況?()

A.償付能力;
B.流動性;
C.資產(chǎn)管理;
D.財務(wù)杠桿程度。

5.單項(xiàng)選擇題公司內(nèi)部審計部門已初步斷定,公司內(nèi)部的一個重要部門存在不當(dāng)會計做法.此后,公司總裁指示首席審計執(zhí)行官;停止針對該領(lǐng)域的任何一步調(diào)查,不要將此問題向外部審計師通報,以保持內(nèi)部審計職業(yè)的保密性,針對此情況,首席審計執(zhí)行官可以采取的最恰當(dāng)行動是:()

A.將總裁的上述指示向國際內(nèi)部審計師協(xié)會報告,并請求后者提供職業(yè)道德解釋和指導(dǎo)。
B.告知總裁,內(nèi)部審計部門將把此種限制審計范圍的做法向?qū)徲嬑瘑T會主席報告。
C.繼續(xù)調(diào)查上述領(lǐng)域,直到搞清所有事實(shí),并在審計業(yè)務(wù)工作底稿中記錄所有相關(guān)事實(shí)。
D.將上述問題通報外部審計師.以避免為公司可能存在的犯罪行為推波助瀾。