A.審計(jì)的依據(jù),內(nèi)容和時(shí)間
B.處理處罰決定執(zhí)行的期限
C.被審計(jì)單位書(shū)面報(bào)告審計(jì)決定執(zhí)行結(jié)果的要求
D.依法提請(qǐng)政府裁決申請(qǐng)行政復(fù)議,提起行政訴訟的途徑和期限
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A.以往審計(jì)決定執(zhí)行情況和審計(jì)建議采納情況
B.審計(jì)期間對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況
C.核查審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題
D.審計(jì)評(píng)價(jià)意見(jiàn)
E.針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,根據(jù)需要提出的改進(jìn)建議
A.審計(jì)人力資源
B.審計(jì)時(shí)間
C.審計(jì)技術(shù)裝備
D.審計(jì)經(jīng)費(fèi)
A.審計(jì)目標(biāo)
B.審計(jì)范圍
C.審計(jì)內(nèi)容和重點(diǎn)
D.審計(jì)人員
E.審計(jì)工作要求
A.審計(jì)項(xiàng)目名稱
B.審計(jì)事項(xiàng)名稱
C.審計(jì)過(guò)程和結(jié)論
D.索引號(hào)及頁(yè)碼
E.附件數(shù)量
A.糾正或者責(zé)成糾正不恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)結(jié)論
B.責(zé)成采取進(jìn)一步審計(jì)措施,獲取適當(dāng)、充分的審計(jì)證據(jù)
C.予以認(rèn)可
最新試題
以下關(guān)于關(guān)聯(lián)方披露,說(shuō)法不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>
如果管理層在財(cái)務(wù)報(bào)表中作出認(rèn)定,聲明關(guān)聯(lián)方交易是按照等同于公平交易中通行的條款執(zhí)行的,審計(jì)人員采取的審計(jì)程序不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>
審計(jì)機(jī)關(guān)在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)重大違法行為的線索,可以采取的措施有()。
下列有關(guān)我國(guó)審計(jì)機(jī)關(guān)公布審計(jì)結(jié)果的表述中,正確的有()。
下列各項(xiàng)中,符合我國(guó)國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)權(quán)限和職責(zé)規(guī)定的是()。
下列關(guān)于外埠存款審查的表述中,正確的有()。
下列有關(guān)審計(jì)的表述中,正確的有()。
審計(jì)人員對(duì)被審計(jì)單位大宗物資采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)如下情況,其中屬于內(nèi)部控制缺陷的是()
下列各項(xiàng)審計(jì)程序中,不能用于查找資產(chǎn)負(fù)債表日未入賬應(yīng)付款項(xiàng)的是()。
下列有關(guān)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)處理與其他機(jī)構(gòu)關(guān)系的表述中,正確的有()。