A.審計(jì)署
B.審計(jì)機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)會議
C.派出審計(jì)組的審計(jì)機(jī)關(guān)
D.審計(jì)機(jī)關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)
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A.對未來事項(xiàng)的可實(shí)現(xiàn)程度
B.接受委托審核預(yù)測財(cái)務(wù)資料
C.出具審核報(bào)告
D.發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢參與或搭理企業(yè)管理當(dāng)局編制預(yù)測財(cái)務(wù)資料的咨詢業(yè)務(wù)
A.監(jiān)盤
B.分析性復(fù)核
C.實(shí)質(zhì)性測試
D.符合性測試
A.賬表核對
B.實(shí)存數(shù)
C.總賬
D.日記賬的記錄
A.報(bào)送審計(jì)
B.就地審計(jì)
C.外部審計(jì)
D.局部審計(jì)
A.審計(jì)人員監(jiān)督財(cái)產(chǎn)物資盤點(diǎn)而取得的審計(jì)證據(jù)
B.審計(jì)人員觀察被審計(jì)單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)執(zhí)行情況所取得的審計(jì)證據(jù)
C.被審計(jì)單位提供的其他單位填制的發(fā)票、收據(jù)、對賬單等
D.銀行詢證函回函
最新試題
下列有關(guān)統(tǒng)計(jì)抽樣樣本量確定的表述中,正確的是()。
以下關(guān)于關(guān)聯(lián)方披露,說法不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>
審計(jì)人員在2020年1月25日營業(yè)終了,對被審計(jì)單位庫存現(xiàn)金進(jìn)行監(jiān)盤,確認(rèn)庫存現(xiàn)金實(shí)存數(shù)為3213元。經(jīng)核實(shí),2020年1月1日至1月25日現(xiàn)金收入金額為386500元,現(xiàn)金支出金額為385960元。被審計(jì)單位2019年12月31日庫存現(xiàn)金余額為()。
下列有關(guān)外部調(diào)查的表述中,正確的是()。
審計(jì)人員在檢查固定資產(chǎn)變動合理性時(shí),可以運(yùn)用的分析方法有()。
在合并財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)中,需要關(guān)注的內(nèi)部抵銷分錄涉及的業(yè)務(wù)有()。
被審計(jì)單位在銷售商品時(shí)規(guī)定了一個(gè)月的試用期,在試用期結(jié)束前客戶可以選擇退貨,如未退貨視同其同意購買商品。審計(jì)人員發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位存在發(fā)出商品時(shí)確認(rèn)銷售收入的情況,審計(jì)人員認(rèn)為其影響的財(cái)務(wù)報(bào)表認(rèn)定是()。
在電子數(shù)據(jù)審計(jì)過程中,審計(jì)人員將憑證表中的記賬方向字段的值從數(shù)值0/1、拼音J/D ,統(tǒng)一為漢字借/貸,該項(xiàng)操作是()。
如果管理層在財(cái)務(wù)報(bào)表中作出認(rèn)定,聲明關(guān)聯(lián)方交易是按照等同于公平交易中通行的條款執(zhí)行的,審計(jì)人員采取的審計(jì)程序不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>
下列關(guān)于外埠存款審查的表述中,正確的有()。