A.流程控制
B.限額管理
C.收付合法
D.日清日結
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A.假幣正面水印處
B.假幣正面正中央
C.假幣背面正中央
D.假幣背面右下方
A.紙幣票面缺少面積在20平方毫米以上的
B.紙幣票面裂口2處以上,長度每處超過5毫米的
C.紙幣票面有紙質較綿軟,起皺較明顯,脫色、變色、變形,不能保持其票面防偽功能等情形之一的
D.紙幣票面污漬、涂寫字跡面積超過2平方厘米的;不超過2平方厘米,但遮蓋了防偽特征之一的
A.任意兩名以上業(yè)務人員當面鑒別
B.如確認為假幣,當面在鈔幣正、背面加蓋“假幣”印章
C.出具《假幣收繳憑證》,并告知被收繳人有權申請鑒定
D.對收繳的假幣實物登記造冊,妥善保管
A.銀行應根據(jù)合理需要原則,為客戶辦理零鈔兌換
B.銀行應無償為客戶兌換殘缺、污損人民幣
C.銀行不得對外支付殘缺、污損人民幣
D.殘損人民幣不符合兌換標準,銀行應退還給持有人
A.強化客戶資信審查
B.合理確定出售支票數(shù)量
C.加強空頭支票事中管理
D.加強對客戶支票法律知識宣傳
最新試題
員工可以試圖自行解決利益沖突問題。
根據(jù)《巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行員工違規(guī)積分管理實施細則》,兩人或兩人以上共同實施違規(guī)行為的,按所負責任大小分別給予積分,其中一人被積分的,應當免除他人的積分。
騙取、截留、挪用客戶信貸資金給予核減績效,通報批評處理。
總行和支行要簽訂案件防控責任書,支行與員工沒有必要再簽訂責任書。
擅自泄露個人存款信息、秘密的,給予降低薪酬系數(shù),警告至記過處理。
“三好銀行”創(chuàng)建驗收申報材料包括:()
三好銀行驗收分數(shù)計算實行千分制,由組織推動得分.考核標準得分.外部評價得分三個方面組成,驗收總得分等于三項評分加權之和。
責任人已按業(yè)務操作流程審慎操作,但以現(xiàn)有條件無法甄別風險因素,形成風險或損失的,可免予處理。
受到處理的(核減績效10000元以下.批評教育、責令書面檢查除外)工作人員,取消當年評先評優(yōu)資格且年度考核不得評選為合格(含等同)以上檔次。
根據(jù)《巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行員工賬戶監(jiān)測管理辦法》規(guī)定,利用本人賬戶拉存款,不屬于違規(guī)行為。