A、檢查
B、詢問
C、觀察
D、重新操作
E、評估
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A、授權(quán)審批控制
B、原材料消耗定額控制
C、職責(zé)分工控制
D、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)控制
E、會計記錄的定期核對
A、監(jiān)盤是內(nèi)部控制測試的常用方法之一
B、通過內(nèi)部控制測試以評價內(nèi)部控制的可信賴程度
C、內(nèi)部控制測試在審計實(shí)施階段進(jìn)行
D、內(nèi)部控制測試在實(shí)質(zhì)性審查之后進(jìn)行
E、任何審計項(xiàng)目都要進(jìn)行內(nèi)部控制測試
A、會計系統(tǒng)
B、內(nèi)部審計
C、信息系統(tǒng)
D、職責(zé)分工
E、傳導(dǎo)機(jī)制
A、健全性評價
B、真實(shí)性評價
C、合理性評價
D、合法性評價
E、有效性評價
A、缺乏彈性,難以根據(jù)業(yè)務(wù)控制程序的變化做出修改
B、可以對調(diào)查對象做出比較深入和具體的描述
C、由于缺少文字說明,較復(fù)雜的業(yè)務(wù)不易理解
D、能使各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動的職責(zé)分工、授權(quán)批準(zhǔn)等項(xiàng)控制措施完整的顯示出來
E、便于隨時根據(jù)業(yè)務(wù)控制程序的變化做出修改
最新試題
審計機(jī)關(guān)開展審計質(zhì)最檢奇的內(nèi)容有()。
審計質(zhì)量管理的重要意義是()。
審計管理要貫穿于()。
通??梢宰鳛樾б鎸徲嬙u價標(biāo)準(zhǔn)的有()。
審計風(fēng)險的控制方法有()。
審計檔案工作包括()。
審計計劃管理的內(nèi)容包括()。
審計報告和審計結(jié)論的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)包括()。
下列各項(xiàng)中,不屬于信息系統(tǒng)測試方法的是()。
關(guān)于信息系統(tǒng)測試的方法,以下說法錯誤的是()。