問答題簡述審計(jì)人員如何運(yùn)用分析方法檢查固定資產(chǎn)變動的合理性?
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3.多項(xiàng)選擇題審計(jì)人員在核對被審計(jì)單位年末的賣方對賬單時,發(fā)現(xiàn)有一批貨物,供應(yīng)商已于年末發(fā)出并記賬,但被審計(jì)單位在年來并未入賬,被審計(jì)單位可能存在的情況有()
A.未收到貨物
B.少計(jì)應(yīng)付賬款
C.多計(jì)生產(chǎn)成本
D.多計(jì)應(yīng)收帳款
E.少計(jì)存款
4.單項(xiàng)選擇題審查某企業(yè)應(yīng)付賬款項(xiàng)目,發(fā)現(xiàn)“應(yīng)付賬款”賬戶中包含本期估價入庫的采購商品300萬元。經(jīng)審核,未附有供應(yīng)商名稱、商品品種、數(shù)量及金額計(jì)算等憑證,審計(jì)人員應(yīng)采取的措施是()。
A.認(rèn)可被審計(jì)單位的處理
B.取得估價入庫的詳細(xì)資料
C.作為虛假事項(xiàng)處理
D.不必過問
5.多項(xiàng)選擇題對采購業(yè)務(wù)進(jìn)行年末截止期測試的方法有()。
A.抽查決算日前后的購貨發(fā)票及驗(yàn)收報告
B.檢查驗(yàn)收部門的業(yè)務(wù)記錄
C.實(shí)地觀察并抽查存貨
D.觀察、檢查存貨管理情況
E.審查采購合同
最新試題
職責(zé)分工有利于防止錯誤和舞弊的發(fā)生,銷售環(huán)節(jié)的職責(zé)分工有()。
題型:多項(xiàng)選擇題
計(jì)件工資制下直接人工的審查重點(diǎn)應(yīng)是下列哪些項(xiàng)目的合理性?()
題型:多項(xiàng)選擇題
下列情況中應(yīng)發(fā)表保留意見的是()。
題型:多項(xiàng)選擇題
主營業(yè)務(wù)成本的內(nèi)部控制制度包括()。
題型:多項(xiàng)選擇題
審計(jì)檔案的作用是()。
題型:多項(xiàng)選擇題
在審計(jì)工作結(jié)束時,必須寫一個書面的審計(jì)報告的原因()。
題型:多項(xiàng)選擇題
簡述企業(yè)利潤審計(jì)的目標(biāo)。
題型:問答題
簡述企業(yè)收入審計(jì)的目標(biāo)。
題型:問答題
對開出應(yīng)付票據(jù)進(jìn)行審查時,審計(jì)人員應(yīng)注意的事項(xiàng)是()。
題型:多項(xiàng)選擇題
審計(jì)報告是審計(jì)人員對被審計(jì)單位經(jīng)濟(jì)活動的什么內(nèi)容進(jìn)行審查評價,做出審計(jì)結(jié)論的書面文件?()
題型:多項(xiàng)選擇題