多項選擇題對被審計單位銀行存款收支進行截止期測試時,審計人員可以實施的審計程序有()。

A.核對銀行存款日記賬和總賬余額是否相符
B.抽查與銀行存款有關的往來賬戶,并審查相應業(yè)務的合法性
C.檢查支票,檢查年末前送存銀行的支票的記錄日期
D.查閱決算日后銀行對賬單中第一周的銀行存款收入,核實銀行存款日記賬
E.查驗決算日簽發(fā)的最后一張支票序號,并檢查此序號前的支票是否均已寄出、人賬


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1.單項選擇題現(xiàn)金盤點后,應與審計人員共同在“庫存現(xiàn)金盤點表”上簽字的人員是()。

A.會計員與出納員
B.出納員和會計主管
C.會計主管和總經(jīng)理
D.出納員和總經(jīng)理

4.多項選擇題下列關于實收資本審查的表述,正確的有()

A.實收資本業(yè)務不適合采用全面詳細的審查方法
B.對外幣出資的要查明采用的折算匯率是否適當
C.對實物資產(chǎn)投資要重點查明是否辦理了產(chǎn)權轉移手續(xù)
D.對無形資產(chǎn)投資要重點審查有無合法的證明文件
E.關注有無抽逃注冊資本的情況是實收資本合法性審查的重要內容

5.多項選擇題下列各項中,違反籌資與投資業(yè)務循環(huán)內部控制要求的有()

A.企業(yè)財務部門制定舉債政策及內部批準程序
B.企業(yè)償還債務時,直接根據(jù)債務協(xié)議執(zhí)行,無需經(jīng)過正式的授權審批程序
C.盈余公積的提取和使用由股東大會或董事會作出決定
D.企業(yè)利用籌集的資金進行重大項目投資時,進行可行性研究
E.增資或減資時,由財務部門提出建議,財務主管批后實施