多項(xiàng)選擇題審計人員對被審計單位內(nèi)部控制進(jìn)行初步評價的內(nèi)容主要包括()。

A.健全性評價
B.合理性評價
C.合法性評價
D.有效性評價
E.真實(shí)性評價


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1.多項(xiàng)選擇題審計人員在對被審計單位的內(nèi)部控制進(jìn)行調(diào)查了解時,通常采用的方法包括()。

A.分析
B.檢查管理制度
C.詢問有關(guān)人員
D.觀察業(yè)務(wù)活動
E.檢查文件記錄

2.多項(xiàng)選擇題下列各項(xiàng)中,屬于內(nèi)部控制要素的有()。

A.控制環(huán)境
B.風(fēng)險管理
C.控制活動
D.信息與溝通
E.對控制的監(jiān)督

3.多項(xiàng)選擇題下列內(nèi)部控制措施中,屬于察覺式控制的有()。

A.授權(quán)審批控制
B.原材料消耗定額控制
C.職責(zé)分工控制
D.固定資產(chǎn)盤點(diǎn)控制
E.會計記錄的定期核對

4.多項(xiàng)選擇題以下各項(xiàng)中,通常應(yīng)當(dāng)納入實(shí)質(zhì)性審查重點(diǎn)的有()。

A.缺少內(nèi)部控制的重要業(yè)務(wù)領(lǐng)域
B.內(nèi)部控制設(shè)置健全運(yùn)行有效的業(yè)務(wù)領(lǐng)域
C.內(nèi)部控制沒有發(fā)揮作用的領(lǐng)域
D.內(nèi)部控制設(shè)置不合理、控制目標(biāo)不能實(shí)現(xiàn)的領(lǐng)域
E.內(nèi)部控制設(shè)置過于復(fù)雜、控制成本過高的領(lǐng)域

5.多項(xiàng)選擇題下列對于內(nèi)部控制作用的論述正確的有()。

A.保護(hù)財產(chǎn)物資的安全和完整
B.保證會計信息的真實(shí)可靠
C.促進(jìn)遵守國家法律法規(guī)
D.提高審計人員的工作效率
E.通過內(nèi)部控制測試來代替實(shí)質(zhì)性審查