單項選擇題審查某企業(yè)財務(wù)收支情況時,發(fā)現(xiàn)一筆大額應(yīng)收賬款,為了證實該賬款的真實性,以下方法中審計人員應(yīng)采取的是()

A.核對資產(chǎn)負(fù)債表
B.核實銷售退回記錄
C.函證欠款人
D.編制試算平衡表


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2.單項選擇題審計人員通過存貨監(jiān)盤、分析相關(guān)業(yè)務(wù)及費(fèi)用開支等,核實營業(yè)收入的()。

A.賬務(wù)處理是否正確
B.銷售折讓合理性
C.截止期
D.真實性

3.單項選擇題審查某企業(yè)應(yīng)收賬款,對往來單位Y公司所欠25萬元賬款進(jìn)行函證。Y公司回函稱已于9月份預(yù)付貨款30萬元,足以抵付欠款。審計人員進(jìn)一步審查,如果確認(rèn)預(yù)收款可以抵付,則應(yīng)提請被審計單位調(diào)整賬項為()。

A.借記預(yù)收賬款25萬元,貸記應(yīng)收賬款25萬元
B.借記預(yù)收賬款30萬元,貸記應(yīng)收賬款30萬元
C.借記預(yù)收賬款5萬元,貸記應(yīng)收賬款5萬元
D.借記應(yīng)收賬款25萬元,貸記預(yù)收賬款25萬元

4.單項選擇題下列各項中,符合貨幣資金業(yè)務(wù)內(nèi)部控制職責(zé)分工要求的是()。

A.出納員編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
B.出納員根據(jù)審核后的憑證登記現(xiàn)金日記賬
C.出納員簽發(fā)支票
D.出納員登記應(yīng)收賬款明細(xì)賬

5.多項選擇題下列有關(guān)函證銀行存款余額的提法中,正確的有()。

A.銀行存款余額為零的開戶銀行可以不函證
B.對已獲得銀行對賬單的開戶銀行可以不函證
C.函證銀行存款余額的同時,應(yīng)一并收集貸款信息
D.一般采用否定式函證
E.應(yīng)向賬戶已結(jié)清,但被審計單位在本期存過款的銀行發(fā)函

最新試題

下列各項控制方式’不屬于報表編制程序控制的是()

題型:單項選擇題

抽查付款憑證的目的包括()。

題型:多項選擇題

現(xiàn)金流量表編制的內(nèi)部控制環(huán)節(jié)有別于資產(chǎn)負(fù)債表的是()

題型:單項選擇題

審計人員擬審在被審計單位管理費(fèi)用合理性,對費(fèi)用的相關(guān)記錄檢查后,發(fā)現(xiàn)明細(xì)賬與總賬相符,而且管理費(fèi)用比例與上年相近。以下審計程序效果最差的是()

題型:單項選擇題

對被審計單位銀行存款收支進(jìn)行截止期測試時,審計人員可以實施的審計程序有()。

題型:多項選擇題

審計人員應(yīng)關(guān)注的財務(wù)報表舞弊關(guān)鍵信號包括()

題型:多項選擇題

庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表應(yīng)該反映的事項包括()。

題型:多項選擇題

審查利潤表所列指標(biāo)的可信性時所涉及的指標(biāo)是()

題型:多項選擇題

審計人員對合并財務(wù)報表進(jìn)行審查時,應(yīng)當(dāng)審查的內(nèi)容有()

題型:多項選擇題

審計人員進(jìn)行分析,對被審計單位不同事業(yè)部的利潤進(jìn)行趨勢分析,發(fā)現(xiàn)s事業(yè)部的利潤增長較大。經(jīng)初步測試,了解到該事業(yè)部管理模式和生產(chǎn)規(guī)模都沒有變化,根據(jù)以上情況,利潤增長最有可能源自()

題型:單項選擇題