單項(xiàng)選擇題被審計(jì)單位對(duì)工資費(fèi)用進(jìn)行的下列分配,應(yīng)確認(rèn)為錯(cuò)誤的是()。

A.營銷人員工資計(jì)入制造費(fèi)用
B.車間主任工資計(jì)入制造費(fèi)用
C.設(shè)備維修人員工資計(jì)人生產(chǎn)成本
D.倉庫保管人員工資計(jì)入管理費(fèi)用


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1.單項(xiàng)選擇題被審計(jì)單位生產(chǎn)多種產(chǎn)品時(shí),生產(chǎn)人員計(jì)時(shí)工資的分配應(yīng)當(dāng)根據(jù)()。

A.實(shí)際產(chǎn)量
B.計(jì)劃產(chǎn)量
C.產(chǎn)盤及單價(jià)
D.定額工時(shí)或?qū)嵑墓r(shí)

3.單項(xiàng)選擇題薪酬業(yè)務(wù)循環(huán)信息傳遞程序控制中,文件使用的關(guān)鍵是()。

A.設(shè)計(jì)一式多聯(lián)、預(yù)先連續(xù)編號(hào)的原始憑證
B.設(shè)計(jì)備查簿
C.設(shè)計(jì)工資標(biāo)準(zhǔn)
D.設(shè)計(jì)應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬

4.單項(xiàng)選擇題年末被審計(jì)單位"應(yīng)付職工薪酬一工資"總賬借方余額5萬元,表示()。

A.少付工資
B.資產(chǎn)減少
C.多付工資
D.記賬錯(cuò)誤

5.多項(xiàng)選擇題監(jiān)督盤點(diǎn)存貨過程中,審計(jì)人員采取的措施有()。

A.參與盤點(diǎn)計(jì)劃制訂
B.抽查盤點(diǎn)記錄
C.現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)
D.驗(yàn)證明細(xì)賬
E.查驗(yàn)存貨質(zhì)量

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評(píng)審內(nèi)部控制時(shí),認(rèn)為被審計(jì)單位以下職務(wù)應(yīng)分離的有()。

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審計(jì)人員測(cè)試現(xiàn)金內(nèi)部控制的內(nèi)容及方法有()。

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被審計(jì)單位M產(chǎn)品毛利大幅度下降,該產(chǎn)品是由一家分廠專門生產(chǎn)的,審計(jì)人員調(diào)查了解毛利下降原因,首先應(yīng)()

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現(xiàn)金流量表編制的內(nèi)部控制環(huán)節(jié)有別于資產(chǎn)負(fù)債表的是()

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審查中發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位將下列子公司納入了合并范圈,其中不正確的是()

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如果被審計(jì)單位損益表中有凈利潤,但經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量卻是負(fù)值,為了查找應(yīng)收賬款和存貨存在錯(cuò)誤的可能性,審計(jì)人員應(yīng)采用的方法是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

審計(jì)人員擬審在被審計(jì)單位管理費(fèi)用合理性,對(duì)費(fèi)用的相關(guān)記錄檢查后,發(fā)現(xiàn)明細(xì)賬與總賬相符,而且管理費(fèi)用比例與上年相近。以下審計(jì)程序效果最差的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制測(cè)評(píng)時(shí),下列屬于審計(jì)人員應(yīng)執(zhí)行的測(cè)評(píng)程序是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題