多項選擇題銀行內部控制應當貫徹()的原則。
A.全面
B.審慎
C.有效
D.獨立
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1.多項選擇題操作風險是銀行“開門即來”的最古老的風險,具有()等特征。
A.內生性為主
B.涵蓋全部業(yè)務
C.難以度量
D.發(fā)生概率大
2.單項選擇題如果銀行的總資產為1000億元,總存款為800億元,核心存款為200億元,應收存款為10億元?,F(xiàn)金頭寸為5億元,總負債為900億元,則該銀行核心存款比例為()。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
3.單項選擇題某商業(yè)銀行當期在央行的超額準備金存款為43億元,庫存現(xiàn)金為11億元,若該行當期各項存款金額為2138億元,則該銀行超額準備金率為()。
A.2.53%
B.2.76%
C.2.98%
D.3.78%
4.單項選擇題對于行政用章、重要業(yè)務印章,實行()的原則,即實行用印審批登記制度,印章雙人保管、共同見證、使用分離。
A.“相互制約、使用分離”
B.“共同見證、使用分離”
C.“雙人保管、共同見證”
D.“雙人保管、相互制約”
5.單項選擇題()是指金融機構為了取得資金,將未到期的商業(yè)匯票,再以貼現(xiàn)方式向另一金融機構轉讓的票據(jù)行為。
A.貼現(xiàn)
B.承兌
C.轉貼現(xiàn)
D.再貼現(xiàn)
最新試題
商業(yè)銀行應當設立獨立的授信風險管理部門,對不同幣種、不同客戶對象、不同種類的授信進行統(tǒng)一管理,避免信用失控。
題型:判斷題
內部控制的責任分離制度包括部門責任分離、崗位責任分離。
題型:判斷題
內部審計力量不足的,應當將審計任務委托社會中介機構進行。
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在對關系人的授信調查和審批過程中,商業(yè)銀行內部相關人員應當回避。
題型:判斷題
內部控制應當以防范風險、審慎經營為出發(fā)點。
題型:判斷題
ATM機的密碼、鑰匙必須執(zhí)行雙人分管制度,但可實行相互交叉分管。
題型:判斷題
本*單位的信貸人員可代替柜面人員到上級部門領取業(yè)務印章和壓數(shù)機等。
題型:判斷題
被審貸委員會兩次否決的貸款申請一年內不得提交審貸委員會審議。
題型:判斷題
柜員在營業(yè)中臨時離崗,應將未使用的空白重要憑證存放于抽屜或保險箱(柜)上鎖妥善保管。
題型:判斷題
為方便客戶,會計結算上門服務人員、客戶經理等內部人員可以為客戶代購、保管和傳送各類空白重要憑證。
題型:判斷題