A.對比應付賬款確認單與應付賬款部帳或未付賬款清單
B.對經應付賬款確認單與前期余額
C.對比特定賣方確認函金額與總賬金額
D.檢查確認單上特定商品的賣方發(fā)票
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A.選擇需進行招標購買的代表性樣本,并追溯相關的采購訂單,以確定采購金額超過2000美元
B.選擇采購金額超過2000美元的代表性樣本,核對相關文本,以確定所有的招標程序或放棄程序記錄在案
C.與采購部門主管面談,查詢是否存在違背規(guī)定的招標行為
D.與執(zhí)行副總裁面談,查詢授權放棄招標的情形和頻數(shù)
A.由客戶已審計財務報表證明的信用核準文件
B.由被審計方提供的客戶銷售發(fā)票
C.由客戶直接提供的積極性函證
D.被審計方記錄的與賒相關的客戶購買訂單
A.審計證據是前期規(guī)劃調研,審計程序以及現(xiàn)場工作結論的局面記錄
B.審計證據是審計人員通過觀察環(huán)境、與人訪談,以及檢查記錄獲取的局面信息記錄
C.審計證據是審計人員用來推斷被審計項目的恰當性的中介性事實或事實的組合
D.審計證據是證明系統(tǒng)未達到預期目標,活動未得到有效實施,以及活動未得到實施的詳細局面記錄
下表列示的是對應收帳款僅使用積極性函證(positiveconfirmation)情況的匯總
上面的信息表明該工作底稿有缺陷,因為它沒有()。
A.使用消極性函證(negaitive confirmation)程序
B.確定總體并指出被函證應收款總金額的比例
C.描述對積極性函證中沒有回函的應收帳款實施的替代程序
D.函證時不用的帳戶樣本
A.在產品帳戶中不包括沒有根據的工資成本
B.個人工時卡片經過正當批準
C.工資成本被準確地分配至在產品帳戶中
D.僅根據實際荼時間向職員支付工資
最新試題
抽樣過程出現(xiàn)以下哪種變動將導致置信區(qū)間縮短?()
與縱向流程圖相比,以下哪項有關水平流程圖的描述正確?()
內部審計收集的事實證據表明:副總裁可能違反商業(yè)道德。在這種情況下,首席審計執(zhí)行官應當()
通過與資料錄入人員面談,內部審計師識別出該系統(tǒng)中存在重大缺陷。審計師應采取以下哪項措施:()
海關游艇制造商的銷售經理確定了如下的生產和銷售矩陣()根據上面的矩陣,公司的最佳生產量應當是:
審計師在完成業(yè)務方案的部分工作后,存在的一個問題很明顯需要對組織的分布程序進行修正。委托方同意并起草了修正程序以便立即實施。內部審計師應該()
編制工作底稿摘要可以用于()
以下哪種情況最有可能向委托人(業(yè)務約定客戶)提交中期書面報告()
內部審計職能剛剛完成對應付賬款職能的審計。作為最終審計報告的一部分,該項審計的總結報告有可能單獨提供給以下哪類人員?()
撰寫書面正式審計報告的主要原因是()