A.買入返售債券
B.賣出回購金融資產(chǎn)利息支出
C.賣出回購債券
D.可供出售金融資產(chǎn)
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你可能感興趣的試題
A.單位賬戶及信用卡透支
B.貿(mào)易融資
C.各項墊款
D.票據(jù)融資
A.理財產(chǎn)品份額=購買金額/產(chǎn)品凈值
B.購買金額=理財產(chǎn)品份額/產(chǎn)品凈值
C.產(chǎn)品凈值=理財產(chǎn)品份額/購買金額
D.理財產(chǎn)品份額=產(chǎn)品凈值/購買金額
A.銀行發(fā)行理財產(chǎn)品至起息日前一日結束的期間
B.銀行理財產(chǎn)品起息日至到期日之間的期間
C.銀行發(fā)行理財產(chǎn)品至到期日之間的期間
D.銀行理財產(chǎn)品起息日至資金到賬日之間的期間
A.較強風險承受能力的投資者
B.投資風格較保守的投資者
C.想?yún)⑴c股票市場但是又不具備投資資本*市場知識或時間的投資者
D.對直接參與海外市場有信心,能夠承受本金損失風險的投資者
A.中國銀監(jiān)會
B.中央國債公司
C.上海清算所
D.中國銀行間市場交易商協(xié)會
最新試題
如果被審計單位的內部控制不健全,審計人員則應擴大抽取的樣本量。
農(nóng)村信用社辦理存、貸和結算等業(yè)務,適用商業(yè)銀行法的有關規(guī)定。
商業(yè)銀行應當嚴格執(zhí)行營業(yè)機構重要崗位的請假、報告制度。
其他組織或者人員接受委托、聘用,承辦或者參與內部審計業(yè)務,可以不遵守內部審計準則的相關規(guī)定。
內部審計人員勤勉工作是預防舞弊的主要途徑。
審查內部控制的目的是為下一步工作創(chuàng)造條件。
農(nóng)村中小金融機構內部審計部門應對董(理)事會負責。
逆查法的優(yōu)點是全面細致,不容易遺漏錯弊事項。
審計對象指的是被審計單位的會計資料及其所反映的財務收支活動。
內部審計力量不足的,應當將審計任務委托社會中介機構進行。