多項選擇題收單機構發(fā)現(xiàn)長款經(jīng)核實后提交貸記調整時的處理要求()。
A.每筆交易只能進行一次貸記調整
B.貸記調整金額必須小于或等于原始交易金額
C.貸記調整無需提交證明文件
D.超過原始交易日后180日提交必須通過例外交易處理
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1.多項選擇題定期方式調劑資金定價:省農(nóng)信聯(lián)社提供()等主要期限品種,供縣級行社選用。
A.一個月
B.三個月
C.六個月
D.一年
2.多項選擇題因臨時性、季節(jié)性經(jīng)營需要調劑資金定價:省農(nóng)信聯(lián)社提供()等主要期限品種,供縣級行社選用。
A.一個月
B.三個月
C.六個月
D.一年
3.多項選擇題農(nóng)村合作金融機構存放同業(yè)資金的對象限于大型銀行、政策性銀行、全國性股份制商業(yè)銀行,其中政策性銀行是指()。
A.農(nóng)發(fā)行
B.中信銀行
C.進出口行
D.國開行
4.多項選擇題定期類存放同業(yè)資金具有明確的()合作雙方需逐筆簽訂資金存放合同,明確雙方的權利與義務。
A.金額
B.期限
C.利率
D.風險
5.多項選擇題同業(yè)存放客戶維護所需錄入信息有()。
A.機構代碼
B.營業(yè)執(zhí)照
C.法定代表人
D.金融許可證
最新試題
如果經(jīng)了解得知被審單位的內部控制不健全,則評估其控制風險水平高,因此就應擴大抽取的樣本量,甚至進行詳查。
題型:判斷題
農(nóng)村中小金融機構內部審計部門應對董(理)事會負責。
題型:判斷題
內部審計機構負責人應適時安排后續(xù)審計工作,并把它作為審計方案的一部分。
題型:判斷題
審查內部控制的目的是為下一步工作創(chuàng)造條件。
題型:判斷題
審計的基本職能是監(jiān)督、評價、鑒證。
題型:判斷題
商業(yè)銀行應當嚴格執(zhí)行營業(yè)機構重要崗位的請假、報告制度。
題型:判斷題
內部審計機構應當接受組織董事會或者最高管理層的領導和監(jiān)督,并保持與董事會或者最高管理層及時、高效的溝通。
題型:判斷題
任何單位和個人不得印刷、發(fā)售代幣票券,代替人民幣在市場上流通。
題型:判斷題
全部審計和詳細審計的涵義是一致的。
題型:判斷題
審計工作底稿保管期限一般不低于10年。
題型:判斷題