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A.混合式利率招標
B.荷蘭式招標
C.混合式價格招標
D.利率招標
A.經濟增加值
B.經濟資本回報率
C.資本性占用
D.人均經濟增加值
A.明確規(guī)定分支機構的業(yè)務權限
B.制定統一的標準化銷售服務規(guī)程,提高分支機構的銷售服務質量
C.統一信息技術系統和平臺,確??蛻粜畔⒌挠行Ч芾砗涂蛻糍Y金安全
D.建立清晰的報告路線,保持信息渠道暢通和加強對分支機構的監(jiān)督管理,采取定期核對、現場核查、風險評估等方式有效控制分支機構的風險
A.個人
B.非金融機構
C.金融機構
D.政府部門
A.產品成立信息
B.資產池成立信息
C.產品成立當月的募集情況信息
D.產品成立當月的資產池的資產負債信息
最新試題
其他組織或者人員接受委托、聘用,承辦或者參與內部審計業(yè)務,可以不遵守內部審計準則的相關規(guī)定。
內部審計機構應將審計報告提交組織財務部門,并要求被審計單位在規(guī)定的期限內落實糾正措施。
納稅人、扣繳義務人在金融機構的存款不足以同時支付稅款和金融機構貸款時,金融機構可先扣收貸款,再扣繳稅款。
商業(yè)銀行的內部審計部門無權獲得商業(yè)銀行的所有經營信息和管理信息。
內部審計機構負責人應適時安排后續(xù)審計工作,并把它作為審計方案的一部分。
內部審計人員應當將審計程序的執(zhí)行過程及收集和評價的審計證據記錄于審計報告。
商業(yè)銀行合規(guī)管理職能不應與內部審計職能分離。
審計檔案是指審計部門在項目審計或者專項審計調查活動中直接形成的,具有保存價值的以紙質、磁質、光盤和其他介質形式存在的歷史記錄。
內部審計機構應當接受組織董事會或者最高管理層的領導和監(jiān)督,并保持與董事會或者最高管理層及時、高效的溝通。
任何單位和個人不得印刷、發(fā)售代幣票券,代替人民幣在市場上流通。