單項選擇題內部審計部門對審計組移交的審計項目案卷組卷(排列)順序、案卷材料的完整性、有效性等進行審查,經審查無誤的審計項目案卷,由內部審計部門依照有關規(guī)定進行案卷的()。
A.鑒別和挑選
B.編目和裝訂
C.歸檔
D.排列和歸檔
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1.單項選擇題內部審計部門統(tǒng)一組織的多個審計項目,應根據需要匯總審計情況和結果,編制(),并經分管領導審核后,向派出機構審計委員會或高管層報送。
A.專題報告
B.審計要情專報
C.審計綜合報告
D.審計通報
2.單項選擇題審計決定采用()形式,由派出機構內部審計部門擬訂,經部門負責人審核后報分管領導審核簽發(fā)。
A.審計告知單
B.反饋意見書
C.審計事實確認書
D.審計決定書
3.單項選擇題內部審計部門可采用()形式,將審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題或事項與相關職能部門溝通,要求相關職能部門加強管理,督促落實整改。
A.反饋意見書
B.審計事實確認書
C.審計查詢單
D.審計告知單
4.單項選擇題行社開展的自定審計項目,一般主送“行社董(理)事長室、行長室(主任室)”,同時抄送所在辦事處備案,辦事處每()匯總,將電子文檔上報省農信聯(lián)社審計處。
A.一個月
B.三個月
C.半年
D.一年
5.單項選擇題各行社開展的省定或市定審計項目,主送單位是(),經行社分管領導審定后報送。
A.“行社董(理)事長室、行長室(主任室)”
B.“省農信聯(lián)社**辦事處”
C.“省農信聯(lián)社**審計處”
D.“省農信聯(lián)社”
最新試題
內部審計部門在組織審計中發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)問題或重大風險事項等方面事項,可以采用()方式向派出審計機構或上一級審計部門報告。
題型:多項選擇題
審計預警監(jiān)測實施流程有哪些()。
題型:多項選擇題
下列屬于審計告知單主要內容的有()。
題型:多項選擇題
計算機輔助審計系統(tǒng)數(shù)據異常處理應堅持()的原則。
題型:多項選擇題
下列哪些內容經分管領導簽批后,被審計對象必須按載明的要求在規(guī)定時間內執(zhí)行完畢,并將執(zhí)行結果及有關復印件書面報派出審計組的機構。()。
題型:多項選擇題
非現(xiàn)場審計項目實施流程有哪些()。
題型:多項選擇題
下列屬于追究審計項目質量責任處理形式的有()。
題型:多項選擇題
信息科技外部審計保密管理工作應堅持()的原則。
題型:多項選擇題
審計項目質量責任人有下列情形之一的,應從重處理。()。
題型:多項選擇題
信息科技審計主要是對()等方面進行審計。
題型:多項選擇題