A.審計抽樣方法
B.比較分析法
C.數(shù)量分析法
D.成本效益(效果)分析法
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A.可靠性
B.客觀性
C.可比性
D.獨(dú)立性
A.管理缺陷
B.技術(shù)缺陷
C.運(yùn)行缺陷
D.控制缺陷
A.上年度審計報告
B.審計計劃
C.風(fēng)險評估
D.控制測試
A.控制的有效性會受到?jīng)Q策過程中人為判斷的影響
B.管理人員可能會濫用職權(quán),凌駕于內(nèi)部控制上
C.內(nèi)部控制的設(shè)計與實(shí)施需要考慮成本與效益
D.內(nèi)部控制只能為控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供合理保證
A.真實(shí)情況
B.風(fēng)險狀況
C.缺陷
D.潛在風(fēng)險
最新試題
各行社應(yīng)審核外審機(jī)構(gòu)和人員的相關(guān)資質(zhì),包括()等,對相關(guān)資料復(fù)印備案。
凡在項(xiàng)目審計或者專項(xiàng)審計調(diào)查活動中積累的具有保存價值的以()等形式存在的歷史記錄均要存檔管理。
下列哪些村料是屬于審計委員會召開會議進(jìn)行評議,并將相關(guān)書面決議材料呈報理事會討論。()。
被審計單位有下列情形之一的,予以通報批評,情節(jié)嚴(yán)重的,建議撤換責(zé)任人員;可對單位給予1萬元以上20萬元以下的經(jīng)濟(jì)處罰,對責(zé)任人給予500元以上100000元以下的經(jīng)濟(jì)處罰。()。
審計通報的形式有()。
后續(xù)審計的內(nèi)容主要包括()。
信息科技外部審計保密管理工作應(yīng)堅持()的原則。
下列屬于證明類文件材料的有()。
審計委員會辦公室負(fù)責(zé)做好審計委員會決策的前期準(zhǔn)備工作,需要提供哪些方面的書面資料。()。
下列審計檔案內(nèi)的每份材料的排列規(guī)則,說法正確的有()。