A.違規(guī)事實調(diào)查報告
B.經(jīng)調(diào)查人員簽字違規(guī)事實調(diào)查報告
C.查實的證據(jù)
D.相關(guān)人員寫的證明材料
E.證據(jù)材料
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A.審理工作開展情況
B.基本案情
C.審理內(nèi)容
D.審理意見
E.審理結(jié)果
A.敘述問題
B.擺出事實
C.表明態(tài)度
D.經(jīng)過依據(jù)
E.詳盡有序
A.綜合分析案情,對調(diào)查遺缺及時進行補充和完善,鑒別證據(jù)的客觀性、邏輯性
B.認定錯誤事實,對每個問題做出符合實際的結(jié)論,并劃清責任界線
C.錯誤事實材料與被檢查人見面,聽取意見和申辯,被檢查人在錯誤事實材料上簽署意見
D.提出恰當?shù)亩ㄐ蕴幚斫ㄗh
E.撰寫調(diào)查報告,調(diào)查報告應調(diào)查組全體成員經(jīng)過充分討論后研究形成
A.立案依據(jù)
B.立案領(lǐng)導批示
C.調(diào)查過程
D.舉報人
E.證明人
A.其他單位紀檢監(jiān)察部門要求立案調(diào)查的
B.本級審計紀檢監(jiān)察部門調(diào)查后建議立案調(diào)查的
C.上級黨組織或紀檢監(jiān)察部門立案后,要求下級紀檢監(jiān)察部門檢查的
D.下級紀檢監(jiān)察部門以及其他監(jiān)督職能部門審查或初步核查后,建議應當立案的
E.違規(guī)違紀人員主動坦白交代后,紀檢監(jiān)察部門認為符合立案條件的
最新試題
貸款檔案管理審計要點是()
署實名的信訪件轉(zhuǎn)辦時必須隱去信訪人(),手寫信訪件還不能暴露筆跡,只能摘錄主要內(nèi)容,原件受理部門存檔。
儲蓄存款業(yè)務常見弊端及風險的表現(xiàn)形式有()
董事會應對具有以下情節(jié)的內(nèi)部審計部門負責人和直接責任人追究責任()
在案件談話調(diào)查過程應避免()
違反有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的被審計單位及其有關(guān)責任人員,可按規(guī)定作處理或處罰的正確是()
內(nèi)部審計部門有權(quán)及時、全面了解經(jīng)營管理信息,并就有關(guān)問題向?qū)徲媽ο蠛拖嚓P(guān)人員進行()
審計檢查中核對主要有()
下列有關(guān)審計事實確定書,說法正確的是()
貸款利率的審計主要有()