A.借款人經營風險
B.貸款管理風險
C.外部經營環(huán)境風險
D.國家風險
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.貸款利率執(zhí)行標準
B.貸款利息計算
C.不良貸款加罰息制度執(zhí)行情況
D.貸款利率組織管理
A.直覺判斷法
B.比較判斷法
C.歸納判斷法
D.演繹判斷法
A.會計資料之間的核對
B.會計資料與其他資料的核對
C.有關資料記錄與實物的核對
D.資料完備性的核對
A.未執(zhí)行審計方案、程序和方法導致重大問題未能被發(fā)現(xiàn)
B.對審計發(fā)現(xiàn)問題隱瞞不報或者未如實反映
C.審計結論與事實嚴重不符
D.對審計發(fā)現(xiàn)問題查處整改工作跟蹤不力
E.未按要求執(zhí)行保密制度
F.其他有損銀行業(yè)金融機構利益或聲譽的行為
A.監(jiān)察部門使用復審(核)決定書的對象必須是被監(jiān)察單位或個人
B.復審決定必須是被監(jiān)察單位或個人對監(jiān)察部門作出的監(jiān)察決定不服而提出復審申請。如果被監(jiān)察單位或個人不是對監(jiān)察決定不服而是監(jiān)察建議提出異議,則不能使用復審決定書
C.復核決定必須是被監(jiān)察部門和人員對監(jiān)察部門作出的復審決定不服而向其上一級監(jiān)察部門提起申訴
D.復審決定書必須是作出原監(jiān)察決定的監(jiān)察部門使用。復核決定書必須是原作出復審決定監(jiān)察部門的上一級監(jiān)察部門使用
最新試題
董事會應對具有以下情節(jié)的內部審計部門負責人和直接責任人追究責任()
審計單位存款賬戶內外賬是否相符,主要審計要點是()
監(jiān)察部門依照規(guī)定,受理涉及所轄農村信用社及其工作人員違規(guī)行為的線索和材料有()
貸款檔案管理審計要點是()
單位存款業(yè)務常見弊端及風險的表現(xiàn)形式有()
內部審計部門有權及時、全面了解經營管理信息,并就有關問題向審計對象和相關人員進行()
在案件談話調查過程應避免()
私下存款、侵占、挪用客戶資金問題的審計方法有()
信訪的形式有()
紀檢監(jiān)察有下列行為之一的,給予記大過至開除處分()