判斷題在審計(jì)過程中若存在著未遵循內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則的情形,審計(jì)通知書應(yīng)當(dāng)對(duì)其做出解釋和說明。
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全部審計(jì)和詳細(xì)審計(jì)的涵義是一致的。
題型:判斷題
內(nèi)部審計(jì)人員勤勉工作是預(yù)防舞弊的主要途徑。
題型:判斷題
商業(yè)銀行合規(guī)管理職能不應(yīng)與內(nèi)部審計(jì)職能分離。
題型:判斷題
審計(jì)對(duì)象指的是被審計(jì)單位的會(huì)計(jì)資料及其所反映的財(cái)務(wù)收支活動(dòng)。
題型:判斷題
內(nèi)部審計(jì)師在注意到某些舞弊征兆之后,應(yīng)該擴(kuò)展審計(jì)工作來(lái)確定是否有理由進(jìn)行調(diào)查
題型:判斷題
審計(jì)檔案是指審計(jì)部門在項(xiàng)目審計(jì)或者專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查活動(dòng)中直接形成的,具有保存價(jià)值的以紙質(zhì)、磁質(zhì)、光盤和其他介質(zhì)形式存在的歷史記錄。
題型:判斷題
內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立審計(jì)工作底稿的一級(jí)復(fù)核制度,明確規(guī)定各級(jí)復(fù)核人員的要求和責(zé)任。
題型:判斷題
商業(yè)銀行應(yīng)建立合規(guī)管理部門與內(nèi)部審計(jì)部門在合規(guī)管理方面的協(xié)作機(jī)制。
題型:判斷題
內(nèi)部審計(jì)力量不足的,應(yīng)當(dāng)將審計(jì)任務(wù)委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行。
題型:判斷題
審查內(nèi)部控制的目的是為下一步工作創(chuàng)造條件。
題型:判斷題