最新試題

審查內(nèi)部控制的目的是為下一步工作創(chuàng)造條件。

題型:判斷題

審計對象指的是被審計單位的會計資料及其所反映的財務(wù)收支活動。

題型:判斷題

如果被審計單位的內(nèi)部控制不健全,審計人員則應(yīng)擴大抽取的樣本量。

題型:判斷題

若發(fā)現(xiàn)的舞弊行為性質(zhì)嚴重或金額較大,應(yīng)在出具的常規(guī)審計報告中說明。

題型:判斷題

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)嚴格執(zhí)行營業(yè)機構(gòu)重要崗位的請假、報告制度。

題型:判斷題

審計檔案是指審計部門在項目審計或者專項審計調(diào)查活動中直接形成的,具有保存價值的以紙質(zhì)、磁質(zhì)、光盤和其他介質(zhì)形式存在的歷史記錄。

題型:判斷題

其他組織或者人員接受委托、聘用,承辦或者參與內(nèi)部審計業(yè)務(wù),可以不遵守內(nèi)部審計準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機構(gòu)負責(zé)人應(yīng)根據(jù)審計項目的風(fēng)險程度,規(guī)劃審計項目執(zhí)行的先后順序。

題型:判斷題

商業(yè)銀行的內(nèi)部審計部門無權(quán)獲得商業(yè)銀行的所有經(jīng)營信息和管理信息。

題型:判斷題

任何單位和個人不得印刷、發(fā)售代幣票券,代替人民幣在市場上流通。

題型:判斷題