A.營業(yè)收入
B.營業(yè)成本
C.庫存產(chǎn)成品
D.銀行存款
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A.我們認(rèn)為
B.我們以為
C.我們保證
D.我們證明
A.無保留意見
B.保留意見
C.否定意見
D.拒絕表示意見
A.簡式審計(jì)報告
B.詳式審計(jì)報告
C.內(nèi)部審計(jì)報告
D.外部審計(jì)報告
A.簡式審計(jì)報告
B.詳式審計(jì)報告
C.內(nèi)部審計(jì)報告
D.外部審計(jì)報告
A.簡式審計(jì)報告
B.詳式審計(jì)報告
C.內(nèi)部審計(jì)報告
D.外部審計(jì)報告
最新試題
職責(zé)分工有利于防止錯誤和舞弊的發(fā)生,銷售環(huán)節(jié)的職責(zé)分工有()。
哪些情況下應(yīng)當(dāng)采用肯定式函證?
在銷售收入內(nèi)部控制制度的測試中,審計(jì)人員最為關(guān)心的是哪些環(huán)節(jié)的適當(dāng)授權(quán)?()
審計(jì)人員成對其出具的審計(jì)報告的下列哪些項(xiàng)目負(fù)責(zé)?()
審計(jì)人員對大宗原材料進(jìn)行盤點(diǎn)時應(yīng)采?。ǎ?。
計(jì)件工資制下直接人工的審查重點(diǎn)應(yīng)是下列哪些項(xiàng)目的合理性?()
在對大企業(yè)貨幣資金進(jìn)行符合性測試時應(yīng)采取何種方式進(jìn)行描述?()
主營業(yè)務(wù)成本的內(nèi)部控制制度包括()。
為降低付款環(huán)節(jié)的固有風(fēng)險,應(yīng)付憑單部門在編制付款憑單之前應(yīng)核對供應(yīng)商發(fā)票與驗(yàn)收單、訂購單的一致性,以確定供應(yīng)商發(fā)票計(jì)算的正確性,并將這些憑單附在付款憑單之后。為加強(qiáng)控制,通常還要求在付款憑單上填入借記的資產(chǎn)或費(fèi)用類賬戶的名稱。
在對大企業(yè)貨幣資金進(jìn)行符合性測試時應(yīng)采取哪些方式進(jìn)行描述?()