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董事及高級(jí)管理人員審計(jì)不包括()。
保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)人民銀行的規(guī)定,報(bào)送反洗錢統(tǒng)計(jì)報(bào)表、信息資料以及()與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容。
保險(xiǎn)公司董事及高級(jí)管理人員審計(jì)對(duì)象包括下列人員:()。
審計(jì)機(jī)構(gòu)出具審計(jì)報(bào)告之前,不應(yīng)征求審計(jì)對(duì)象的意見。
對(duì)保險(xiǎn)集團(tuán)公司下屬保險(xiǎn)子公司和保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司董事長(zhǎng)和總經(jīng)理進(jìn)行審計(jì)的,可以由其集團(tuán)公司審計(jì)部門組織實(shí)施。
對(duì)保險(xiǎn)公司董事及高級(jí)管理人員在任職期間所進(jìn)行的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)檢查,客觀評(píng)價(jià)其依據(jù)職責(zé)所應(yīng)承擔(dān)責(zé)任的審計(jì)活動(dòng)。包括()、()和()。
保險(xiǎn)公司、外部審計(jì)機(jī)構(gòu)及相關(guān)人員在進(jìn)行董事及高級(jí)管理人員審計(jì)過程中,不得有下列行為:()。
審計(jì)結(jié)束后,審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)出具董事及高級(jí)管理人員審計(jì)報(bào)告,審計(jì)報(bào)告包括以下內(nèi)容:()。
聘用外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)的,可適當(dāng)延長(zhǎng)審計(jì)時(shí)間,但最長(zhǎng)不得超過()。
未實(shí)行審計(jì)集中制的保險(xiǎn)公司,應(yīng)當(dāng)按照下審一級(jí)的原則確定具體審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員。