單項選擇題根據(jù)《企業(yè)內部控制應用指引》的有關規(guī)定,下列各項關于企業(yè)合同管理的表述中,正確的是()。

A.企業(yè)對外發(fā)生經濟行為,應當訂立書面合同
B.合同文本一般由法律部門起草,公司一把手審核
C.正式對外訂立的合同,應當由企業(yè)法定代表人簽名并加蓋有關印章
D.企業(yè)對影響重大或法律關系復雜的合同文本,應當組織內部相關部門進行審核


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2.單項選擇題審計委員會職能范圍中不包括下列哪一項?()

A.審核公司會計人員的工作績效
B.審計公司的財務信息及其披露
C.審核及監(jiān)督外部審計機構
D.監(jiān)督公司的內部審計制度及其實施

3.單項選擇題根據(jù)《企業(yè)內部控制應用指引》,關于全面預算內部控制要求,下列說法錯誤的是()。

A.預算管理委員會審核全面預算草案
B.預算管理委員會負責擬定預算政策
C.預算管理工作機構一般設在財會部門
D.預算委員會考核預算執(zhí)行情況

4.單項選擇題根據(jù)《企業(yè)內部控制應用指引》,下列不屬于采購業(yè)務風險的是()。

A.采購計劃安排不合理
B.存貨積壓或短缺
C.供應商選擇不當
D.采購驗收不規(guī)范

5.單項選擇題以下有關《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》對內部控制概念說法錯誤的是()。

A.內部控制是一個過程
B.內部控制受人的影響
C.內部控制是為了實現(xiàn)五類既相互獨立又相互聯(lián)系的目標
D.內部控制能向企業(yè)董事會和經理層提供絕對保證

最新試題

下列關于內部控制評價的說法中,正確的是()。

題型:單項選擇題

甲公司成立于1998年,自成立以來,在追求公司盈利的同時,一直以履行社會責任為己任,該公司在履行社會責任方面需關注的主要風險包括()。

題型:多項選擇題

以下選項中,不符合《企業(yè)內部控制應用指引第9號一銷售業(yè)務》要求的是()。

題型:單項選擇題

下列各項中,符合《企業(yè)內部控制應用指引第14號一財務報告》規(guī)定的是()。

題型:單項選擇題

下列各項關于內部控制缺陷的說法中,錯誤的有()。

題型:多項選擇題

下列各項關于企業(yè)組織架構內部控制措施的表述中,錯誤的是()。

題型:單項選擇題

隨著全面風險管理意識的加強,甲公司的股東要求管理層建立重大風險預警機制,明確風險預警標準,對可能發(fā)生的重大風險事件,制定應急方案.明確相關責任人和處理流程、程序和政策,確保重大風險事件得到及時、穩(wěn)妥處理。甲公司股東的要求所針對的內部控制要素是()。

題型:單項選擇題

企業(yè)內部控制缺陷中的運行缺陷類別包括下列哪些?()

題型:多項選擇題

下列各項關于內部控制評價工作組開展現(xiàn)場檢查測試所采用方法的表述中,錯誤的是()。

題型:單項選擇題

以下關于內部控制評價過程中現(xiàn)場檢查測試方法的描述正確的有()。

題型:多項選擇題