單項(xiàng)選擇題內(nèi)部控制審計(jì)應(yīng)當(dāng)以()為基礎(chǔ),根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和對(duì)組織單個(gè)或者整體控制目標(biāo)造成的影響程度,確定審計(jì)的范圍和重點(diǎn)。

A.上年度審計(jì)報(bào)告
B.審計(jì)計(jì)劃
C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
D.控制測(cè)試


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1.單項(xiàng)選擇題不屬于內(nèi)部環(huán)境要素審計(jì)的內(nèi)容是()

A.組織文化
B.社會(huì)責(zé)任
C.反舞弊機(jī)制
D.人力資源

2.單項(xiàng)選擇題下列各項(xiàng)中,不屬于內(nèi)部控制固有局限性的是()

A.控制的有效性會(huì)受到?jīng)Q策過程中人為判斷的影響。
B.管理人員可能會(huì)濫用職權(quán),凌駕于內(nèi)部控制上。
C.內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)與實(shí)施需要考慮成本與效益。
D.內(nèi)部控制只能為控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供合理保證。

4.單項(xiàng)選擇題建立、健全內(nèi)部控制并使之有效運(yùn)行的責(zé)任主體是()

A.董事會(huì)及管理層
B.審計(jì)委員會(huì)及內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)
C.監(jiān)事會(huì)
D.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)

最新試題

審計(jì)人員獲取的審計(jì)證據(jù),應(yīng)當(dāng)具有什么性質(zhì)?具體內(nèi)容是什么?

題型:?jiǎn)柎痤}

下列對(duì)象對(duì)征求意見的審計(jì)報(bào)告有異議的,審計(jì)組應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步核實(shí),并根據(jù)核實(shí)情況對(duì)審計(jì)報(bào)告作出必要的修改。()

題型:多項(xiàng)選擇題

審計(jì)組成員的工作職責(zé)是什么?

題型:?jiǎn)柎痤}

審計(jì)人員作出的記錄,應(yīng)當(dāng)使()能夠理解其執(zhí)行的審計(jì)措施、獲取的審計(jì)證據(jù)、作出的職業(yè)判斷和得出的審計(jì)結(jié)論。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

遇有下列情形之一的,審計(jì)組應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)整審計(jì)實(shí)施方案()。

題型:多項(xiàng)選擇題

審計(jì)組對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題提出處理處罰意見時(shí),應(yīng)當(dāng)關(guān)注因素有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

被審計(jì)單位不執(zhí)行審計(jì)決定,審計(jì)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)責(zé)令限期執(zhí)行;逾期仍不執(zhí)行的,審計(jì)機(jī)關(guān)可以申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。

題型:判斷題

社會(huì)保障審計(jì)的意義和作用有哪些?

題型:?jiǎn)柎痤}

審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)真實(shí)、完整地記錄實(shí)施審計(jì)的過程、得出的結(jié)論和與審計(jì)項(xiàng)目有關(guān)的重要管理事項(xiàng),以實(shí)現(xiàn)下列目標(biāo)()。

題型:多項(xiàng)選擇題

國(guó)家機(jī)關(guān)及其工作人員違反國(guó)家有關(guān)賬戶管理規(guī)定,擅自在金融機(jī)構(gòu)開立、使用賬戶的,可以采取以下處理措施()。

題型:多項(xiàng)選擇題