A.授信業(yè)務(wù)是否實(shí)行了分類管理、分級(jí)審批制度
B.檢查是否認(rèn)真檢查了借款人的資格
C.檢查評(píng)定的依據(jù)和測(cè)算是否真實(shí)準(zhǔn)確
D.利息收入的確認(rèn)是否符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的收入實(shí)現(xiàn)條件,會(huì)計(jì)處理是否正確
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A.檢查是否存在對(duì)關(guān)系人發(fā)放貸款的情形
B.檢查貸款和貼現(xiàn)資金的使用是否符合借款合同規(guī)定的用款方向
C.檢查是否定期編制不良貸款和關(guān)注類貸款檢測(cè)清單
D.檢查貸款利息收入總額與貸款平均余額的比率
A.存款開戶的測(cè)試
B.資金收付的測(cè)試
C.存款利息的測(cè)試
D.儲(chǔ)蓄存款利息計(jì)算的測(cè)試
A.是否建立并實(shí)施客戶回訪制度
B.對(duì)產(chǎn)品的銷售、盈利和風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行定期跟蹤分析
C.是否建立明確的核保核賠標(biāo)準(zhǔn)
D.建立銷售人員失信懲戒機(jī)制
A.公司有無專門部門負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),是否統(tǒng)一承攬業(yè)務(wù)
B.選取具有代表性的業(yè)務(wù)樣本核對(duì)有關(guān)開戶、投資、保管,跟蹤記錄有關(guān)憑證等內(nèi)容
C.公司自營(yíng)業(yè)務(wù)有無明確的授權(quán)、審批程序
D.公司有無挪用客戶交易結(jié)算資金用于自營(yíng)業(yè)務(wù)
A.檢查各項(xiàng)利率往來是否按人民銀行總行規(guī)定的利率正確計(jì)收利息
B.檢查各級(jí)行有無自行增加低息、貼息項(xiàng)目的貸款
C.檢查是否按規(guī)定日期辦理計(jì)息,有無擅自提前或推后計(jì)息的情況
D.有無擅自變動(dòng)利率導(dǎo)致減少或虛增利息收人的情況
最新試題
效率性強(qiáng)調(diào)值得支出。
與傳統(tǒng)審計(jì)方法相比,績(jī)效審計(jì)方法更靈活。
以下不屬于政府審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的是()。
以下行為中,不符合績(jī)效審計(jì)經(jīng)濟(jì)性原則的是()。
可作為審計(jì)依據(jù)(審計(jì)標(biāo)準(zhǔn))的有()。
下列屬于專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查取證技術(shù)的包括()。
下列不屬于經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的主體的有()。
領(lǐng)導(dǎo)干部違反部門、單位內(nèi)部管理規(guī)定造成公共資金、國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有資源損失浪費(fèi),生態(tài)環(huán)境破壞,公共利益損害等后果的,應(yīng)承擔(dān)()。
下列情形中適合采取專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查的包括()。
專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查只可以是單項(xiàng)調(diào)查。