判斷題對內部控制實施初評后,如果認為控制系統(tǒng)正常,內控能防止或發(fā)現和糾正重大錯報或漏報,則應適當降低控制風險的評估水平,并根據所確定的符合性測試范圍,轉入符合性測試階段。
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下列屬于被審計領導干部承擔的責任有()。
題型:單項選擇題
專項審計調查實行()負責制。
題型:單項選擇題
儲戶張勝利于2005年12月10日在某市工行、農行兩家商業(yè)銀行的營業(yè)網點同時開戶存入20000元的一年期的整存整取儲蓄,存入日約定的利率為2.25%。并于2007年2月5日同時過期支取,支取日活期利率為0.72%,結果兩家銀行計付的利息卻不相同。試分析其中存在的問題。
題型:問答題
專項審計調查報告編制步驟不包括()。
題型:單項選擇題
與一般的項目審計相比,專項審計調查具有的特征為()。
題型:單項選擇題
以下不屬于政府審計標準的是()。
題型:單項選擇題
集團企業(yè)改制情況的審計調查,屬于()。
題型:單項選擇題
專項審計調查中發(fā)現和糾正違紀違規(guī)問是最重要的目標。
題型:判斷題
專項審計調查可以分為()。
題型:多項選擇題
專項審計調查范圍的廣泛性主要體現在()。
題型:單項選擇題