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A.付款前由業(yè)務(wù)部門和會(huì)計(jì)部門主管審核
B.簽發(fā)的支票作備查記錄
C.簽發(fā)支票的印鑒由會(huì)計(jì)主管保管
D.和銀行進(jìn)行核對(duì)
A.費(fèi)用報(bào)銷必須有原始憑證
B.費(fèi)用報(bào)銷前,必須由業(yè)務(wù)部門主管和會(huì)計(jì)部門主管審核批準(zhǔn)
C.費(fèi)用報(bào)銷前,由出納人員進(jìn)行審核
D.定期進(jìn)行賬賬核對(duì)
A.審批
B.復(fù)核
C.核對(duì)
D.對(duì)賬
A.截留收入
B.挪用資金
C.虛報(bào)冒領(lǐng)
D.出借賬號(hào)
最新試題
在我國(guó)確保財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)可靠已上升為法律要求,而確保這一目標(biāo)的途徑就是()
系統(tǒng)變更的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)有()
什么是財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制?其價(jià)值主要體現(xiàn)在哪些方面?
內(nèi)部控制制度僅能用來防控風(fēng)險(xiǎn)。
什么是運(yùn)營(yíng)分析控制?運(yùn)營(yíng)分析的流程一般包括哪幾個(gè)階段?
下列控制要素中起基礎(chǔ)作用的是()
內(nèi)部監(jiān)督的目的在于評(píng)價(jià)內(nèi)部控制有效性,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷并及時(shí)加以改進(jìn)。
請(qǐng)簡(jiǎn)要說明管理報(bào)告的業(yè)務(wù)流程。
請(qǐng)簡(jiǎn)要說明內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的基本流程。
企業(yè)對(duì)于重大的業(yè)務(wù)和事項(xiàng),應(yīng)當(dāng)實(shí)行“一支筆"審批制度。