單項(xiàng)選擇題為證實(shí)庫(kù)存現(xiàn)金相關(guān)內(nèi)部控制的有效性,審計(jì)人員可以實(shí)施的審計(jì)程序是()。

A.分析速動(dòng)比率變化情況
B.抽查大額現(xiàn)金收支的真實(shí)性
C.對(duì)現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)實(shí)施截止期測(cè)試
D.實(shí)地觀察現(xiàn)金是否存放于保險(xiǎn)柜內(nèi)


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1.單項(xiàng)選擇題當(dāng)銀行存款的應(yīng)收利息收入遠(yuǎn)大于實(shí)際利息收入時(shí),審計(jì)人員合理懷疑存在問(wèn)題的是()。

A.銀行存款的存在性
B.銀行存款的完整性
C.銀行存款計(jì)價(jià)的正確性
D.銀行存款業(yè)務(wù)的合法性

2.單項(xiàng)選擇題下列各項(xiàng)審計(jì)程序中,不能用于查找資產(chǎn)負(fù)債表日未入賬應(yīng)付款項(xiàng)的是()。

A.追蹤資產(chǎn)負(fù)債表日之前發(fā)出的驗(yàn)收單
B.追蹤資產(chǎn)負(fù)債表日之后若干天的購(gòu)貨發(fā)票
C.審查賣方對(duì)賬單,追蹤至應(yīng)付款項(xiàng)明細(xì)賬
D.審查資產(chǎn)負(fù)債表日之前貨幣資金支出的原始憑證

3.單項(xiàng)選擇題審計(jì)人員對(duì)被審計(jì)單位大宗物資采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)如下情況,其中屬于內(nèi)部控制缺陷的是()

A.采購(gòu)部門定期輪換采購(gòu)人員
B.通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)確定供應(yīng)商名錄
C.由倉(cāng)庫(kù)保管人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收購(gòu)入的物資
D.從供應(yīng)商名錄中選擇供應(yīng)商進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性報(bào)價(jià)

5.單項(xiàng)選擇題下列有關(guān)審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)報(bào)告內(nèi)容的表述中,錯(cuò)誤的是()。

A.應(yīng)包含所有的審計(jì)移送處理事項(xiàng)
B.應(yīng)包含以往審計(jì)決定執(zhí)行情況和審計(jì)建議采納情況
C.應(yīng)包含審計(jì)期間被審計(jì)單他對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題已經(jīng)整改的情況
D.應(yīng)包含以適當(dāng)、充分審計(jì)證據(jù)為基礎(chǔ)發(fā)表的評(píng)價(jià)意見(jiàn)