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國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師考試(CIA)
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國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師考試(CIA)內(nèi)部審計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)章節(jié)練習(xí)(2020.01.11)
來(lái)源:考試資料網(wǎng)
1
內(nèi)部審計(jì)專業(yè)界使用的“標(biāo)準(zhǔn)”,不包括以下哪項(xiàng)內(nèi)容?()
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2
內(nèi)部審計(jì)章程是由董事會(huì)批準(zhǔn)并概括了內(nèi)部審計(jì)部門的宗旨、權(quán)力和職責(zé)的書面章程,那么確立內(nèi)部審計(jì)章程的最主要的目的是:()
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3
在對(duì)銀行審計(jì)的過程中,內(nèi)部審計(jì)師發(fā)現(xiàn)貸款官員批準(zhǔn)向某企業(yè)集團(tuán)所屬的各獨(dú)立機(jī)構(gòu)發(fā)放貸款,這違反了常規(guī)政策。該貸款官員表示這只是工作上的疏忽并保證不再發(fā)生類似情況。但內(nèi)部審計(jì)師相信這一行為可能是有意的,因?yàn)橘J款官員與控制該企業(yè)集團(tuán)的一個(gè)主要負(fù)責(zé)人有密切關(guān)系。內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)該:()
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4
內(nèi)部審計(jì)師在參與公司活動(dòng)時(shí)可以扮演各種角色,下列那個(gè)角色會(huì)損害內(nèi)部審計(jì)師的獨(dú)立性:()
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5
在對(duì)計(jì)算機(jī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程中,下列哪項(xiàng)不能作為可審計(jì)的活動(dòng)來(lái)考慮?()
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6
在記錄控制情況的審計(jì)底稿中,項(xiàng)目組成員應(yīng)著重識(shí)別:()
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7
在一些公司中,內(nèi)部審計(jì)部門被要求參與對(duì)外公布但是在內(nèi)部使用的季度財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)。則這種要求的原因不可能是:()
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8
某食品生產(chǎn)工廠新引進(jìn)了自動(dòng)化廠房環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng),但是由于內(nèi)部審計(jì)師對(duì)該領(lǐng)域不是很熟悉,所以由這方面的專家開展專門的內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù),則首席審計(jì)執(zhí)行官認(rèn)為專家們下列哪些工作是值得依賴的:()
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9
下列選項(xiàng)中,違反了IIA《職業(yè)道德規(guī)范》的行為是:()
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10
某個(gè)內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)已經(jīng)安排了一項(xiàng)與建筑合同有關(guān)的審計(jì)業(yè)務(wù),其中的一項(xiàng)任務(wù)是將外購(gòu)材料與設(shè)計(jì)師的圖紙進(jìn)行比對(duì)。目前從事內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的員工均不具備足夠的專業(yè)技能以完成此程序。首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)當(dāng):()
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