審計(jì)人員在對(duì)Z股份有限公司2013年度的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì),進(jìn)行了下列審計(jì)程序:(1)抽樣重新計(jì)算2013年度甲材料的計(jì)價(jià)是否正確;(2)資產(chǎn)負(fù)債表日后對(duì)大額應(yīng)收賬款進(jìn)行函證;(3)按照Z(yǔ)公司內(nèi)部控制規(guī)定的賒銷審批手續(xù)獨(dú)立執(zhí)行該流程;(4)對(duì)Z公司庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行監(jiān)盤。要求:完成下表: