審計人員在對Z股份有限公司2013年度的財務報表進行審計,進行了下列審計程序:(1)抽樣重新計算2013年度甲材料的計價是否正確;(2)資產負債表日后對大額應收賬款進行函證;(3)按照Z公司內部控制規(guī)定的賒銷審批手續(xù)獨立執(zhí)行該流程;(4)對Z公司庫存現金進行監(jiān)盤。要求:完成下表:
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