單項選擇題某內(nèi)部審計師在審計工作中發(fā)現(xiàn)了以下信號,則這些信號中沒有反映管理層舞弊的是:()

A.追求高利潤的市場部門
B.現(xiàn)金存量比去年同比減少了60%
C.對一項新購入但未使用的設(shè)備計提折舊
D.董事會的決議在組織中作用不大


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2.單項選擇題擁有管理風險和風險管理,但如果組織沒有風險管理過程,內(nèi)部審計部門應(yīng)設(shè)法引起管理層對該情況的關(guān)注,并建議建立這樣一個過程。即使缺失風險管理過程是一個危險信號,安排討論舞弊可能是不成熟的,沒有進一步的證據(jù)表明舞弊可能會發(fā)生。在大多數(shù)企業(yè),缺失風險管理流程不違反任何法律或法規(guī)。針對評估的風險,下列屬于適當?shù)膬?nèi)部審計行為的是:()

A.在確定年度審計活動計劃中要進行風險評估;因此,風險評估應(yīng)該只在年度審計活動計劃基礎(chǔ)上進行。
B.高風險領(lǐng)域應(yīng)納入審計計劃,同時也應(yīng)引起管理者和審計委員會的高度重視和考慮。
C.低風險領(lǐng)域可委托給外部審計師,但高風險領(lǐng)域應(yīng)該由內(nèi)部審計人員執(zhí)行。
D.低風險領(lǐng)域應(yīng)納入審計計劃,同時也應(yīng)引起管理者和審計委員會的高度重視和考慮。

3.單項選擇題以下不可能被認為是表明具有很高舞弊征兆的是:()

A.管理層將某一金額以下的采購審批權(quán)授予下屬。
B.某個人一直沒有輪崗,在總賬崗位工作了很長時間。
C.掌管上市流通證券的一個人負責實施采購、記錄采購和向高級管理層報告差異現(xiàn)象和盈虧情況。
D.應(yīng)付賬款部門的職責和責任的分配模糊。

5.單項選擇題

財產(chǎn)和意外保險公司的管理層對于索賠處理工作的效率和效果主要有兩大擔心。
(1)一些正在進行的賠付實際并不需要,或者賠付標準超過了政策規(guī)定的金額;
(2)許多索賠請求沒有得到及時答復(fù)。在對這一情況進行審計時,內(nèi)部審計人員決定執(zhí)行初步調(diào)查,以收集關(guān)于索賠處理的性質(zhì)和潛在問題的更多信息。
下列程序在收集關(guān)于索賠性質(zhì)和潛在問題信息中效果最差的是:()

A.找理賠部門主管進行面談,了解更多關(guān)于程序和使用該程序的理由,同時獲得他們對于處理效率和索賠性質(zhì)的觀察。
B.挑選理賠部門的部分雇員進行訪談,了解更多關(guān)于程序和使用該程序的理由,同時獲得他們對于處理效率和索賠性質(zhì)的觀察。
C.給所有員工發(fā)送電子郵件,告訴他們存在的問題,要求他們給予回答。
D.發(fā)放調(diào)查問卷獲得關(guān)于索賠責任和控制程序有效性的進一步信息。

最新試題

某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應(yīng)該()

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某組織內(nèi)部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準的情況下應(yīng)該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準的審計計劃應(yīng)對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計師參與某領(lǐng)域的確認業(yè)務(wù),該審計師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動

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以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制

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在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內(nèi)容的決定要求審計師做出的判斷最多()

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題型:單項選擇題