單項(xiàng)選擇題隨著組織結(jié)構(gòu)的不斷變化,新的組織結(jié)構(gòu)類(lèi)型也不斷產(chǎn)生,其中沙漏型組織就是其中的一種,下列哪項(xiàng)不屬于沙漏型組織中的層級(jí)?()

A.作業(yè)專(zhuān)才層。
B.經(jīng)理層。
C.戰(zhàn)略管理層。
D.技術(shù)專(zhuān)才層。


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1.單項(xiàng)選擇題大型制造商都采用適時(shí)存貨系統(tǒng),以便最大限度地減少庫(kù)存的儲(chǔ)存成本。下面哪種情況屬于適時(shí)存貨系統(tǒng)的主要薄弱點(diǎn)?()

A.物料供應(yīng)合同不完整
B.計(jì)算機(jī)資源供應(yīng)不足
C.實(shí)施時(shí)間延長(zhǎng)
D.工作中斷

2.單項(xiàng)選擇題某內(nèi)部審計(jì)師受派遣對(duì)實(shí)施業(yè)務(wù)流程再造的公司進(jìn)行確認(rèn)業(yè)務(wù)。在這期間審計(jì)師沒(méi)有發(fā)現(xiàn)任何雇員因?yàn)樽兏锏某h縮減他們被要求的職責(zé),但是雇員們對(duì)這個(gè)變革的態(tài)度普遍不好,下列最有可能糾正該事項(xiàng)的是:()

A.改寫(xiě)變革的需要并找出方法與雇員溝通價(jià)值觀(guān)。
B.與高級(jí)管理層進(jìn)行溝通,讓雇員聽(tīng)取管理層意見(jiàn)。
C.加強(qiáng)管理層級(jí)之間的溝通。
D.更換新的項(xiàng)目、主題和變革推動(dòng)者去完成這個(gè)進(jìn)程。

3.單項(xiàng)選擇題在內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目組開(kāi)會(huì)過(guò)程中,有成員發(fā)生了爭(zhēng)執(zhí),并且一名組員指控另一名組員試圖將個(gè)人利益凌駕于審計(jì)利益之上。審計(jì)經(jīng)理面對(duì)這種情況應(yīng)當(dāng)采取的行動(dòng)是:()

A.會(huì)后與兩名審計(jì)師談話(huà),解決沖突和不當(dāng)行為。
B.停止開(kāi)會(huì),立即對(duì)兩人的矛盾進(jìn)行處理.
C.在會(huì)后對(duì)兩名審計(jì)師均進(jìn)行懲罰,將事件轉(zhuǎn)移給審計(jì)委員會(huì)。
D.繼續(xù)開(kāi)會(huì),在事后責(zé)備提出指控的審計(jì)師的不當(dāng)行為。

4.單項(xiàng)選擇題通過(guò)對(duì)計(jì)算機(jī)程序變動(dòng)的控制,來(lái)保證:()

A.只有經(jīng)授權(quán)的程序員才能改動(dòng)程序。
B.數(shù)據(jù)文件記錄的完整準(zhǔn)確。
C.沒(méi)有不適當(dāng)實(shí)施生產(chǎn)程序。
D.對(duì)數(shù)據(jù)文件進(jìn)行未經(jīng)授權(quán)的變動(dòng)。

5.單項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中,描述了控制薄弱環(huán)節(jié)的是:()

A.事先編好的空白采購(gòu)訂單在采購(gòu)部門(mén)內(nèi)部保管。
B.采購(gòu)程序被設(shè)計(jì)良好。而且除非采購(gòu)監(jiān)事另有指示,這些程序一般得到遵守。
C.由于2,000美元以上的采購(gòu)活動(dòng)需要兩個(gè)人的簽名,正常的經(jīng)營(yíng)性采購(gòu)都在500美元到2,000美元之間。
D.采購(gòu)代理投資公開(kāi)上市的互助基金,而該基金的投資組合中包括公司某供應(yīng)商的股票。

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如果內(nèi)部審計(jì)師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴(yán)重的問(wèn)題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進(jìn)行信息溝通時(shí)所承擔(dān)的責(zé)任是什么,以下哪項(xiàng)做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應(yīng)該繼續(xù)監(jiān)管該問(wèn)題直至問(wèn)題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應(yīng)該重新審計(jì)該問(wèn)題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問(wèn)題必須在審計(jì)完成之前報(bào)告給高管或?qū)徲?jì)組Ⅳ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致

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某公司的在長(zhǎng)久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計(jì)部門(mén)將()

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某金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部審計(jì)師對(duì)貸款委員會(huì)批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計(jì)后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過(guò)了原來(lái)的批準(zhǔn)額度。審計(jì)師采取下列哪項(xiàng)行動(dòng)是合適的()

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在符合性測(cè)試過(guò)程中審計(jì)師需要做出多項(xiàng)決定,以下哪項(xiàng)內(nèi)容的決定要求審計(jì)師做出的判斷最多()

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內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反了保密規(guī)定,進(jìn)而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計(jì)師向管理層提出兩者之間高度相關(guān),但是管理層仍然認(rèn)為繼續(xù)和供應(yīng)商合作的收益大于風(fēng)險(xiǎn)。在這種情況下首席執(zhí)行審計(jì)師應(yīng)該()

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以下哪項(xiàng)是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當(dāng)途徑()Ⅰ.在當(dāng)?shù)豂IA培訓(xùn)活動(dòng)上講課Ⅱ.參加內(nèi)部審計(jì)會(huì)議和研討會(huì)Ⅲ.執(zhí)行特殊審計(jì)和咨詢(xún)工作Ⅳ.參與內(nèi)部審計(jì)研究項(xiàng)目

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