A.通過查閱相關(guān)記錄獲得。
B.對于已收集到的數(shù)據(jù)的補充,強化和證實現(xiàn)有證據(jù)。
C.不受錯誤和偏差的影響,忠實的呈現(xiàn)其代表的東西。
D.能夠證明一些間接事實,進而推斷其他事實。
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A.檢查返工日志確定已采取補救措施。
B.檢查返修訂單的簽字。
C.從重新審查記錄追蹤到返工訂單。
D.檢查返工訂單中的審查標記。
A.通過應(yīng)收賬款的賬齡和當前的經(jīng)濟數(shù)據(jù)分析準備金。
B.測試已核銷的應(yīng)收賬款的控制以確保管理層批準所有的核銷。
C.確認其他應(yīng)收款。
D.分析應(yīng)收賬款余額大的下月銷售情況。
A.親自觀察為應(yīng)收賬款存在提供最可信證據(jù)。
B.采購訂單是支付已收到貨物的相關(guān)證據(jù)。
C.在樣本基礎(chǔ)上得出有關(guān)總體的適當結(jié)論要求樣本是總體的代表。
D.原件的復(fù)印件比原件更可信。
A.大股東。
B.總經(jīng)理。
C.董事會。
D.審計委員會。
A.強化了風險優(yōu)先級。
B.高級管理人員能夠進行限制測試。
C.意識到隨機變量始終存在。
D.識別控制缺陷可能出現(xiàn)的趨勢。
最新試題
以下哪項審計計劃活動對了解公司當前面臨的風險價值最少()
由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項措施()
某大型投資組織聘用了一位首席風險官(CRO),負責組織風險管理流程。以下哪些人應(yīng)該對審計計劃中用到的風險進行優(yōu)先排序()
為了提高運營的效率和正確性,某連鎖機構(gòu)決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時,應(yīng)該重點關(guān)注的是()
以下哪項陳述精確描述了混合審查()
某金融機構(gòu)的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準的50筆貸款業(yè)務(wù)審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()
在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內(nèi)容的決定要求審計師做出的判斷最多()
評估風險因素相對重要性的最好的方法是()
以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制
審計人員往往對首席審計執(zhí)行官計劃進行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()