A.首席審計執(zhí)行官負責制定審計計劃,并將審計計劃交董事會審批
B.審計委員會負責制定審計計劃,并下發(fā)給首席審計執(zhí)行官執(zhí)行
C.首席審計執(zhí)行官負責制定審計計劃,并將審計計劃交管理層和審計委員會審批
D.在執(zhí)行審計計劃時發(fā)現(xiàn)審計范圍受限,首席審計執(zhí)行官該應立即向董事會匯報
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你可能感興趣的試題
A.執(zhí)行預算,要求管理層對每年分配給研發(fā)部門的金額進行簽字批準
B.每月對實際開支與預算開支進行比較
C.定期將研究活動與同一領域的其他企業(yè)的研究活動進行比較
D.研發(fā)設備所發(fā)生的所有資本開支均需得到審查和部門經(jīng)理的簽字批準
A.審計委員會的獨立董事可能與管理層有親密的私人關系。
B.審計委員會從所在公司得到補助。
C.審計委員會過于關注外部審計所關注的問題。
D.審計委員會的人員缺乏審計方面的專業(yè)知識。
A.組織報告需求的改變和對濫用計算機的控制。
B.對磁帶庫程序的控制。
C.操作系統(tǒng)的復雜性和對數(shù)據(jù)隱私性的控制。
D.組織行為的改變。
A.股東價值最大化
B.潛在損失最小化
C.潛在獲利最大化
D.管理價值最大化
A.向管理層提供風險分析和控制的技術
B.協(xié)助管理者確定降低風險的最佳方式
C.作為協(xié)調(diào)、監(jiān)督和報告風險的中心
D.問責風險管理
最新試題
以下哪項內(nèi)容不是信息系統(tǒng)部門全面質(zhì)量管理工作的恰當目標?()
質(zhì)量圈的首要目的是()
關于基于知識的入侵發(fā)現(xiàn)系統(tǒng),以下哪種說法是正確的?()
在電子轉(zhuǎn)賬(EFT)環(huán)境中,以下哪種風險并不比在應用紙質(zhì)交易的人工系統(tǒng)中更為嚴重?()
以下哪項內(nèi)容會提醒管理層警惕研究部門應用過時設備和流程等問題?()
以下哪項內(nèi)容不是全企業(yè)資源計劃(ERP)系統(tǒng)的優(yōu)點?()
就保證資金電匯過程中數(shù)據(jù)只送給經(jīng)過授權的用戶而言,以下哪項內(nèi)容提供最強有力的控制?()
某公司平均日支出為2500美元,平均日收回賬款4000美元。如果該公司的支出拖延了10天,收賬拖延了3天,那么該公司將會產(chǎn)生()
在以下哪種責任中心中,投資回報是一種恰當?shù)臉I(yè)績評估手段?()
在計算過程中對資金的時間價值忽略不計的資本預算編制技術是以下哪一項?()