單項(xiàng)選擇題根據(jù)內(nèi)部審計(jì)專業(yè)實(shí)務(wù)框架的內(nèi)容,下列不屬于強(qiáng)制性指南的是:()

A.屬性標(biāo)準(zhǔn)
B.職業(yè)道德規(guī)范
C.內(nèi)部審計(jì)定義
D.實(shí)務(wù)公告


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1.單項(xiàng)選擇題質(zhì)量保證與改進(jìn)程序是對(duì)內(nèi)部審計(jì)部門開展的審計(jì)和咨詢業(yè)務(wù)的整體情況進(jìn)行持續(xù)和定期的評(píng)估,下列不屬于評(píng)估的內(nèi)容的是:()

A.審計(jì)計(jì)劃的完成情況
B.審計(jì)工作的客戶滿意度
C.《職業(yè)道德規(guī)范》的遵循情況
D.對(duì)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)的后續(xù)處理

2.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于內(nèi)部審計(jì)師有效履行其職責(zé)所必需的專業(yè)水平,不正確的是:()

A.識(shí)別舞弊信號(hào)的知識(shí)
B.消除風(fēng)險(xiǎn)的方法和措施
C.口頭和書面表達(dá)能力
D.有關(guān)重要信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和控制的知識(shí)

3.單項(xiàng)選擇題對(duì)于需要培訓(xùn)的內(nèi)部審計(jì)師,首席執(zhí)行官需要選擇培訓(xùn)的指導(dǎo)策略,那么首席審計(jì)執(zhí)行官首先應(yīng)該確定:()

A.培訓(xùn)的預(yù)算
B.培訓(xùn)的內(nèi)容
C.旨在達(dá)到的目標(biāo)
D.學(xué)員的數(shù)量

4.單項(xiàng)選擇題外部審計(jì)師對(duì)公司進(jìn)行審計(jì)后,公司的管理層和董事會(huì)應(yīng)該負(fù)責(zé)對(duì)外部審計(jì)的審計(jì)發(fā)現(xiàn)和審計(jì)建議后續(xù)跟蹤檢查,如果內(nèi)部審計(jì)師在這其中也扮演了一定的角色,那么該內(nèi)部審計(jì)師的職責(zé)可能是:()

A.聽從管理層建議對(duì)外部審計(jì)師的審計(jì)過程進(jìn)行觀察,并合理引導(dǎo)外部審計(jì)師
B.幫助建立一種檢查管理層的跟蹤檢查措施是否有效的監(jiān)督機(jī)制
C.內(nèi)部審計(jì)師不應(yīng)該扮演任何角色以免破壞獨(dú)立性
D.幫助管理層建立和實(shí)施跟蹤檢查程序

5.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于《國(guó)際內(nèi)部審計(jì)專業(yè)實(shí)務(wù)框架》的主要目的,說法正確的是:()

A.增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)師的專業(yè)水平和技能
B.明確內(nèi)部審計(jì)師的獨(dú)立位置和職責(zé)
C.為評(píng)價(jià)內(nèi)部審計(jì)績(jī)效和質(zhì)量建立基礎(chǔ)
D.強(qiáng)制性的規(guī)定內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)一般步驟

最新試題

某審計(jì)師在對(duì)鋼鐵企業(yè)開展財(cái)務(wù)審計(jì)時(shí),發(fā)現(xiàn)公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設(shè)有環(huán)境安全部門,而且本次的審計(jì)范圍不包括環(huán)境問題。對(duì)此內(nèi)部審計(jì)師最恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪項(xiàng)是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當(dāng)途徑()Ⅰ.在當(dāng)?shù)豂IA培訓(xùn)活動(dòng)上講課Ⅱ.參加內(nèi)部審計(jì)會(huì)議和研討會(huì)Ⅲ.執(zhí)行特殊審計(jì)和咨詢工作Ⅳ.參與內(nèi)部審計(jì)研究項(xiàng)目

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在以下管理層的要求中,哪項(xiàng)在正常審計(jì)范圍內(nèi)()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪項(xiàng)陳述精確描述了混合審查()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某大型投資組織聘用了一位首席風(fēng)險(xiǎn)官(CRO),負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)管理流程。以下哪些人應(yīng)該對(duì)審計(jì)計(jì)劃中用到的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行優(yōu)先排序()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某內(nèi)部審計(jì)師根據(jù)業(yè)務(wù)銷售額的變動(dòng)發(fā)現(xiàn),銷售部門經(jīng)理為了多賺取獎(jiǎng)金,可能通過裝運(yùn)劣質(zhì)商品來虛增銷售額。并且內(nèi)部審計(jì)師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒有得到全面修復(fù)又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計(jì)程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在對(duì)應(yīng)用程序身份驗(yàn)證的例行程序進(jìn)行審計(jì)時(shí),審計(jì)師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫(kù)的用戶身份(ID)和密碼的組合儲(chǔ)存在源代碼中,而且該組合被用來驗(yàn)證該數(shù)據(jù)庫(kù)的所有用戶。審計(jì)師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因?yàn)椋ǎ?/p>

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在審計(jì)財(cái)務(wù)合約時(shí),內(nèi)部審計(jì)人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計(jì)人員應(yīng)()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某公司的在長(zhǎng)久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計(jì)部門將()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

作為年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的一部分,國(guó)家培訓(xùn)公司的首席審計(jì)執(zhí)行官與董事會(huì)主席和幾個(gè)高層管理人員見面以了解他們對(duì)近期和遠(yuǎn)期組織目標(biāo)、已確定的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的觀點(diǎn)。在準(zhǔn)備會(huì)面的時(shí)候,首席審計(jì)執(zhí)行官會(huì)發(fā)現(xiàn)哪項(xiàng)行動(dòng)有用()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題