單項(xiàng)選擇題

如果審計(jì)師決定采用整體測(cè)試技術(shù)替代函證來(lái)測(cè)試賬戶余額,審計(jì)師將收集審計(jì)證據(jù)來(lái)測(cè)試以下哪一項(xiàng)?()
Ⅰ.存在性。
Ⅱ.計(jì)價(jià)。
Ⅲ.計(jì)算機(jī)軟件正確計(jì)算利息收入。
Ⅳ,錄入系統(tǒng)中的付款記錄與計(jì)算機(jī)程序處理的賬戶余額相匹配。

A.Ⅲ和Ⅳ
B.Ⅰ和Ⅱ
C.Ⅰ和Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ


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1.單項(xiàng)選擇題新的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)錯(cuò)誤地提交了雙份對(duì)供貨商發(fā)票進(jìn)行付款的支票請(qǐng)求,結(jié)果生成了兩張付款支票。防止這一錯(cuò)誤的控制程序是()。

A.計(jì)算機(jī)將支票登記簿總額與生成的支票總額進(jìn)行核對(duì)
B.職員將支票登記簿總額與生成的支票總額進(jìn)行手工核對(duì)
C.對(duì)發(fā)票進(jìn)行批次序檢查
D.核消已付發(fā)票

2.單項(xiàng)選擇題確定前雇員是否連續(xù)登錄公司自動(dòng)化數(shù)據(jù)庫(kù)的證據(jù)來(lái)源是()。

A.和數(shù)據(jù)庫(kù)管理員討論密碼排除過(guò)程
B.檢查計(jì)算機(jī)的訪問(wèn)嘗試日志
C.將當(dāng)前的工資清單同數(shù)據(jù)庫(kù)訪問(wèn)清單進(jìn)行核對(duì)
D.檢查存取控制軟件,確定是否實(shí)施了版本軟件

3.單項(xiàng)選擇題環(huán)境經(jīng)理提出了一個(gè)既能安全地管理廢棄物又能使公司遵守現(xiàn)行規(guī)章的最小投資方案,而審計(jì)師認(rèn)為公司不僅僅是遵循合規(guī)性,更傾向于既糾正缺陷又強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)的方案。要解決這種差異審計(jì)師應(yīng)該()。

A.接受提議的糾正措施
B.將這個(gè)問(wèn)題上報(bào)高級(jí)管理層,引用標(biāo)桿研究來(lái)支持內(nèi)部審計(jì)師的意見(jiàn)
C.向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告管理層采取的不恰當(dāng)措施
D.在短期內(nèi)接受這個(gè)糾正措施,但堅(jiān)持要求環(huán)境經(jīng)理盡可能采納審計(jì)師的方案

4.單項(xiàng)選擇題在監(jiān)督公司對(duì)金融衍生工具的投資情況時(shí),可以應(yīng)用的監(jiān)督控制是以下哪項(xiàng)內(nèi)容?()

A.管理層審批所有與投資本金融衍生工具有關(guān)的政策
B.所有超過(guò)一定金額的投資都必須得到公司金融部副主任的批準(zhǔn)
C.財(cái)務(wù)主管向董事會(huì)提交季度報(bào)告,詳細(xì)說(shuō)明金融投資的損益,并概述公司目前的投資狀況
D.管理層每周收到關(guān)于公司金融衍生工具投資損益及公司目前的投資狀況

5.單項(xiàng)選擇題在計(jì)算機(jī)相關(guān)調(diào)查中,保持證據(jù)對(duì)于下列()原因而言是重要的。

A.記錄犯罪
B.收集證據(jù)
C.保護(hù)證據(jù)
D.避免證詞方面的問(wèn)題

最新試題

一家目錄公司出現(xiàn)了將產(chǎn)品錯(cuò)誤發(fā)給客戶的不斷增加的問(wèn)題事件。多數(shù)客戶訂單都來(lái)自電話訂購(gòu),接線生會(huì)立即將數(shù)據(jù)輸入訂單系統(tǒng)。下列()控制程序若是實(shí)施恰當(dāng),將能解決這一問(wèn)題。Ⅰ.讓計(jì)算機(jī)對(duì)每一位客戶訂單自動(dòng)安排序列號(hào)。Ⅱ.對(duì)每個(gè)產(chǎn)品號(hào)都實(shí)施自校驗(yàn)數(shù)位運(yùn)算法則,并要求生產(chǎn)號(hào)記錄(entries)。Ⅲ,要求產(chǎn)品號(hào)條目,讓計(jì)算機(jī)程序識(shí)別產(chǎn)品和價(jià)格,要求接線生同客戶口頭核實(shí)產(chǎn)品種類。

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監(jiān)盤是審計(jì)人員確定相關(guān)資產(chǎn)存在和狀況的一項(xiàng)重要的審計(jì)程序。

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當(dāng)審計(jì)師評(píng)估公司的總體控制系統(tǒng)時(shí),以下()項(xiàng)是最有效率的信息來(lái)源。

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一名銀行內(nèi)部審計(jì)師希望確定是否所有貸款都有充足的質(zhì)押物支持,是否根據(jù)目前付款情況來(lái)確定賬齡,以及是否恰當(dāng)?shù)貧w入流動(dòng)或非流動(dòng)兩種類型。實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的審計(jì)程序是()。

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審計(jì)報(bào)告中應(yīng)該包括審計(jì)建議,這是為了:()

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下列()概念可以區(qū)別電子審計(jì)工作底稿同傳統(tǒng)審計(jì)工作底稿的保存方式。

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下列抽樣結(jié)果中(樣本量-容忍誤差率-樣本誤差率)()的抽樣風(fēng)險(xiǎn)最小。

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以下關(guān)于實(shí)務(wù)中審計(jì)意見(jiàn)的確定表述正確的是()

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以下哪一項(xiàng)抽樣計(jì)劃一旦發(fā)現(xiàn)第一個(gè)錯(cuò)誤就不要求進(jìn)行額外的抽樣?()

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審計(jì)師在測(cè)試總體時(shí)使用判斷抽樣方法篩選了60個(gè)項(xiàng)目,從中發(fā)現(xiàn)了一個(gè)差錯(cuò)。審計(jì)師的樣本主要的局限是無(wú)法()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題