判斷題內(nèi)部控制缺陷的嚴重程度并不取決于該控制不能及時防止或發(fā)現(xiàn)并糾正潛在缺陷的可能性,而是取決于是否實際發(fā)生了錯報。
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4.多項選擇題關(guān)于《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系實施中相關(guān)問題解釋第1號》文件,下列說法正確的是()。
A.查找并糾正企業(yè)內(nèi)部控制缺陷,是開展企業(yè)內(nèi)部控制評價的一項重要工作
B.關(guān)于內(nèi)部控制缺陷的認定標準已經(jīng)出臺了統(tǒng)一規(guī)定
C.企業(yè)在確定的內(nèi)部控制缺陷的具體認定標準時,應當從定性和定量的角度綜合考慮
D.只有重大缺陷需要向董事會、監(jiān)事會或管理層報告,其他類的缺陷不需要匯報
E.內(nèi)部控制卻缺陷一經(jīng)發(fā)現(xiàn),應立即整改,糾正之后無須對外披露
5.多項選擇題《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系實施中相關(guān)問題解釋第2號》指出,集團性企業(yè)在對集團總部及下屬企業(yè)的內(nèi)部控制活動進行全面、客觀評價的基礎上,應重點關(guān)注()。
A.重要業(yè)務單位
B.重大決策
C.重大事項
D.重要人事任免
E.高風險業(yè)務
最新試題
收集和傳遞公司內(nèi)部信息般應遵循的原則不包括()
題型:單項選擇題
財務報告內(nèi)部控制應至少關(guān)注哪些風險?
題型:問答題
請簡要說明內(nèi)部控制評價的基本流程。
題型:問答題
什么是財務報告內(nèi)部控制?其價值主要體現(xiàn)在哪些方面?
題型:問答題
收集和傳遞公司內(nèi)部信息一般應遵循的原則包括()
題型:多項選擇題
內(nèi)部環(huán)境的具體內(nèi)容,包括組織架構(gòu),發(fā)展戰(zhàn)略,人力資源和企業(yè)文化4個方面。
題型:判斷題
《新ERM框架》相對于《ERM框架》有何進步?
題型:問答題
信息系統(tǒng)內(nèi)部控制應至少關(guān)注哪些風險?
題型:問答題
現(xiàn)代企業(yè)的內(nèi)部機構(gòu)有哪些基本形式?
題型:問答題
企業(yè)風險管理框架除了包括內(nèi)部控制整合框架中的五個要素外,還增加多個要素,它們是()
題型:多項選擇題